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老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢

2022-01-07 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 08:25

你好,自己隨便暫估一個,只要不超過你的收入都可以。

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快賬用戶3656 追問 2022-01-07 08:29

那下個月收到發(fā)票要怎么做呢?還需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 08:30

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3656 追問 2022-01-07 08:34

那這么調(diào)整的話,是不是21年的費用就記到22年了?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 08:37

你好不是的,你發(fā)票到了之后,用以前年度損益調(diào)整來做匯算清,交的時候還是屬于二一年的成本。

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快賬用戶3656 追問 2022-01-07 08:49

分錄怎么做呢老師?比如我暫估了15萬,次年發(fā)票到了發(fā)現(xiàn)開了18萬

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齊紅老師 解答 2022-01-07 08:50

比如你暫估的時候,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。15 次年借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整15, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款18。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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