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老師,這是哪里填錯了,怎么查看

老師,這是哪里填錯了,怎么查看
2025-10-20 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-20 15:41

你的所得稅是一到九月份的累積的收入嗎?是的話你去看一下你的增值稅里面和你帳上的收入是不是不一樣?

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快賬用戶1088 追問 2025-10-20 15:43

增值稅就是這些

增值稅就是這些
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齊紅老師 解答 2025-10-20 15:45

你好,這是一到9月的增值稅嗎?

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快賬用戶1088 追問 2025-10-20 15:59

嗯嗯,本年累計,不就是1-9月份的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:03

那系統(tǒng)提示錯了,你忽略就是了

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你好,金稅盤的不需要抵扣,你不交稅沒法抵扣的。
2021-08-02
您好,您的銷售是銷售貨物的嗎,是的話,第二欄的其中數(shù)也需要填的,全部是銷售貨物的收入的,就和第一欄的金額是一樣的
2020-02-15
同學你好,主表中的27.28行不需要填哦,因為你本月不需要繳納增值稅,等到需要繳納的月份(即實際抵減此部分預(yù)繳稅費的時候)才需要填寫的
2021-01-07
截圖你錄入的期初的資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益,然后再截圖20年12月底的資產(chǎn)負債表。
2022-03-08
同學你好,開票稅率是13%,含稅價10000,哪怕是考慮折扣,稅額計算不正確
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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