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老師好!我在11月份開具了117萬增票,當(dāng)月也做了收入,后來發(fā)現(xiàn)金額開錯,在12月份紅沖了,請問,我12月份該怎樣處理這筆業(yè)務(wù)?謝謝您!

2021-01-06 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 15:21

借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 開了負(fù)數(shù)發(fā)票

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2021-01-06
同學(xué)你好 重新勾選發(fā)票然后操作退稅流程
2021-01-20
同學(xué)你好 這個直接沖減了,不填寫
2020-10-14
你好,你當(dāng)月的正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入合計是多少?
2020-12-23
你好,交的稅金,你紅字沖減之前的憑證,然后計入到其他應(yīng)收款。
2024-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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