你好,這個做預(yù)付就可以。
老師,20年12月給物業(yè)付了一筆電費,但是它21年1月才開發(fā)票,有關(guān)系嗎,還是做預(yù)付賬款掛著嗎
請問老師 我公司是制造企業(yè) 研發(fā)了一種產(chǎn)品 2020年11月付了一筆設(shè)計費10萬 2021年10月付了一筆模具費 加工費 50萬 21年10月發(fā)票才來60萬 請問老師20年付的10萬 當(dāng)時沒發(fā)票就做的是預(yù)付帳款 等60萬發(fā)票來時才計入研發(fā)費用里 這樣合適嗎
老師我們20年和21的房租我一直掛的是借預(yù)付賬款貸銀行存款,(因為之前一直沒有去開發(fā)票),然后12月我們?nèi)ラ_了發(fā)票了現(xiàn)在怎么做呢?是一次性計入費用嗎還是怎么呢?然后我們公司還給了一筆開票的稅款,
老師:去年甲農(nóng)業(yè)公司租賃乙農(nóng)業(yè)公司樹木經(jīng)營權(quán)(價值100萬),預(yù)付了20萬,做借:預(yù)付賬款 20萬,貸:銀行存款 20萬;(1)因業(yè)務(wù)人員失誤,今年4月才拿到20萬發(fā)票(開票日期是:2022年12月),做:借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 20萬 貸:預(yù)付賬款 20萬,對嗎?
老師:去年甲農(nóng)業(yè)公司租賃乙農(nóng)業(yè)公司樹木經(jīng)營權(quán)(價值100萬),預(yù)付了20萬,做借:預(yù)付賬款 20萬,貸:銀行存款 20萬;(1)因業(yè)務(wù)人員失誤,今年4月才拿到20萬發(fā)票(開票日期是:2022年12月),做:借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 20萬 貸:預(yù)付賬款 20萬,對嗎?
連鎖藥店門店之間調(diào)貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
老師你好!請問我快賬財務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報也填不了,請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
那我1月收發(fā)票的時候是做借管理費用貸預(yù)付賬款嗎
是的,借管理費用,貸預(yù)付賬款。
老師,我每次收發(fā)票的時候摘要都是寫的收發(fā)票沖預(yù)付款,這樣可以嗎
你好,這樣寫可以的。
我之前以為跨年不能掛賬
可以的,這個沒什么影響。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便請五星好評一下,謝謝。