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@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答

2025-09-21 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-21 18:19

您好,要的,必須做賬的廠家開的5萬負(fù)數(shù)發(fā)票是返利沖減,相當(dāng)于給你“退款”或抵貨款,直接影響你的收入或成本,賬上必須體現(xiàn)這筆調(diào)整!?? 簡(jiǎn)單來說,你收到負(fù)數(shù)發(fā)票后,要做一個(gè)紅字分錄(比如借方應(yīng)付賬款或收入科目用紅字沖減5萬),把這筆錢從原來的賬里減掉,這樣賬上金額和實(shí)際打款(比如只付了10萬)才能對(duì)上,稅務(wù)申報(bào)也按實(shí)際金額(15萬減5萬=10萬)來,避免多交稅或賬目混亂。??不處理的話,賬和實(shí)際不符,稅務(wù)查到要出問題

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 18:20

我還是沒聽懂老師我咋暈了呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-21 18:23

?您好,廠家給你開5萬負(fù)數(shù)發(fā)票,就是返利5萬,你得在賬上少記5萬收入或成本! 比如你原本該收15萬車款,廠家返利5萬,實(shí)際你只收10萬;廠家開負(fù)數(shù)發(fā)票沖這5萬,你就得在賬上把原來記的15萬收入減5萬(或把返利5萬單獨(dú)記成收入沖減成本),這樣賬上才對(duì)得上實(shí)際收到的10萬。簡(jiǎn)單說:負(fù)數(shù)發(fā)票就是廠家返你的錢,你做賬時(shí)要扣掉這5萬,不然賬和實(shí)際打款對(duì)不上,稅務(wù)也報(bào)不準(zhǔn)!

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 18:26

老師,我暈了,你想辦法給我講清楚吧,我聽不懂了現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2025-09-21 18:33

?您好,廠家返利5萬是咋回事? ? 廠家為了促銷,承諾你賣一輛車(比如15萬)后返你5萬,相當(dāng)于你實(shí)際只賺10萬。但這5萬不會(huì)直接扣在車價(jià)發(fā)票里(否則你收入少報(bào)),而是廠家另外給你開一張-5萬的負(fù)數(shù)發(fā)票(返利單),或者通過系統(tǒng)扣減你打款金額(比如你本應(yīng)付15萬,實(shí)際只付10萬)。你實(shí)際收到的錢是扣掉返利后的10萬(客戶打給你15萬,你返客戶5萬;或廠家直接扣減5萬,你只付10萬)。 這5萬返利你該咋做賬? ? 廠家給你開-5萬負(fù)數(shù)發(fā)票,就是明確告訴你“這5萬要從你收入里扣掉”。你做賬時(shí),得把原來按15萬車價(jià)記的收入(或成本)沖減5萬——比如原來記“收入15萬”,現(xiàn)在用紅字減5萬(或單獨(dú)記“返利收入5萬”沖成本),這樣賬上收入變成10萬,和實(shí)際收到的10萬對(duì)上。不這么做的話,賬上還顯示賺15萬,實(shí)際只賺10萬,稅務(wù)會(huì)多算稅,老板也搞不清錢去哪了!簡(jiǎn)單說:返利5萬是廠家白給你的,賬上必須扣掉,和實(shí)際收的錢一致,才合規(guī)不糊涂!

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 18:37

我咋暈了,廠家給返利,不是給我們公司的返利嗎?直接抵我們買車的錢。跟客戶怎么又扯上了,我咋暈了

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齊紅老師 解答 2025-09-21 18:40

?您好,您說得對(duì),我前面確實(shí)把廠家返利和客戶開票混在一起說亂了,咱們徹底分開講,只說廠家返利: 廠家返利就是廠家單獨(dú)給你的錢,和客戶完全沒關(guān)系! 比如你從廠家進(jìn)一臺(tái)車,廠家說賣出去后返你5萬(比如車價(jià)15萬,返利5萬后你實(shí)際成本10萬)。這5萬是廠家額外給你的獎(jiǎng)勵(lì),不會(huì)開在給客戶的發(fā)票里,也不會(huì)讓客戶參與操作。廠家會(huì)單獨(dú)給你開一張-5萬的負(fù)數(shù)發(fā)票(返利單),或者你打款時(shí)直接扣減5萬(比如車價(jià)15萬,你只用付10萬)。你收到返利后,直接在你的賬上沖減這臺(tái)車的成本(比如原來記這臺(tái)車成本15萬,現(xiàn)在用紅字減5萬,實(shí)際成本變成10萬)。客戶買車時(shí),你按正常車價(jià)(比如15萬)開票給他,他自己該咋交稅咋交稅,廠家返利是你和廠家之間的事,單獨(dú)處理! 簡(jiǎn)單說:廠家返利就是給你進(jìn)貨的優(yōu)惠,你做賬時(shí)把成本扣掉就行,和客戶買車開票、交稅完全不沾邊!

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 18:50

意思就是,說,我們買車,比如9月份,買了一臺(tái)車15萬從廠家它給了15萬發(fā)票,我們就是應(yīng)付賬款15萬對(duì)嗎?如果10月份開了5萬的返利發(fā)票,那就是應(yīng)付賬款減去5萬對(duì)嗎?就是庫(kù)存商品減去五萬,稅減去,這一步,是啥步驟?我暈了

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齊紅老師 解答 2025-09-21 18:53

?您好, 廠家先給你開15萬發(fā)票(你欠廠家15萬,庫(kù)存商品按13.27萬入賬,增值稅1.73萬),后來又開-5萬返利發(fā)票(相當(dāng)于車價(jià)降5萬),你只需做兩件事:一是應(yīng)付賬款從15萬減5萬,變成實(shí)際欠10萬;二是庫(kù)存商品和增值稅跟著沖減——庫(kù)存商品少記約4.42萬(5萬÷1.13),增值稅少記約0.57萬(4.42萬×13%),這樣賬上成本和稅都變少,和你賣車給客戶開票完全無關(guān)! 簡(jiǎn)單說:返利就是廠家調(diào)低車價(jià),你欠的錢、庫(kù)存成本、稅都按比例減少,按沖減后的數(shù)做賬就行!

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 18:57

你的意思是說,稅,庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,都做分錄減去,金額湊夠5萬對(duì)了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-21 18:59

?您好,對(duì)!廠家返利5萬,你賬上的應(yīng)付賬款、庫(kù)存商品、增值稅都要同步減夠5萬! 廠家先開15萬發(fā)票(你欠15萬,庫(kù)存商品和稅按正常價(jià)記),后來開-5萬返利發(fā)票,你直接做分錄:應(yīng)付賬款減5萬(實(shí)際只欠10萬),庫(kù)存商品減約4.42萬(5萬÷1.13),增值稅減約0.57萬(4.42萬×13%),這三項(xiàng)加起來湊夠5萬,賬就平了!簡(jiǎn)單說:返利5萬就是廠家降價(jià),你欠的錢、庫(kù)存成本、稅都按比例少記,按這個(gè)減就行

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 19:03

我好像搞清楚了,就是說正常開進(jìn)來的發(fā)票,就正常做賬,然后返利的,就做負(fù)數(shù)分錄,沖掉,對(duì)嗎?這是廠家,對(duì)客戶就是,低價(jià)的,就全額沖掉,重新做分錄,是這樣子嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-21 19:11

?您好,對(duì)!廠家返利就做負(fù)數(shù)分錄沖原賬(應(yīng)付賬款、庫(kù)存商品、稅按比例減),客戶低開票就全額紅沖原發(fā)票(負(fù)數(shù)沖收入和稅),再重開正確金額! 廠家返利:原發(fā)票正常做賬,返利時(shí)直接做負(fù)數(shù)分錄(應(yīng)付賬款、庫(kù)存商品、增值稅同步減,湊夠返利金額);客戶低開票:原低開票全額紅沖(負(fù)數(shù)沖掉錯(cuò)誤收入和稅),再按實(shí)際金額重開新發(fā)票做分錄。廠家和客戶分開處理,各自沖對(duì)應(yīng)賬目,

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快賬用戶5774 追問 2025-09-21 19:18

老師,你能用大白話,簡(jiǎn)單的給我說一下嗎?我還是暈了

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齊紅老師 解答 2025-09-21 19:22

?您好,廠家返利就單獨(dú)處理! 廠家先正常開15萬發(fā)票(你欠15萬,庫(kù)存商品和稅按正常記),后來開-5萬返利發(fā)票(相當(dāng)于降價(jià)5萬),你直接做減法——欠廠家的錢減5萬(剩10萬),庫(kù)存商品和增值稅也按比例減(比如庫(kù)存減4萬、稅減0.5萬,加起來湊夠5萬),賬就平了!返利就是廠家給你降價(jià),你按減掉的金額沖減應(yīng)付賬款、庫(kù)存和稅,不用管客戶,自己賬上減夠5萬就行!

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您好,要的,必須做賬的廠家開的5萬負(fù)數(shù)發(fā)票是返利沖減,相當(dāng)于給你“退款”或抵貨款,直接影響你的收入或成本,賬上必須體現(xiàn)這筆調(diào)整!?? 簡(jiǎn)單來說,你收到負(fù)數(shù)發(fā)票后,要做一個(gè)紅字分錄(比如借方應(yīng)付賬款或收入科目用紅字沖減5萬),把這筆錢從原來的賬里減掉,這樣賬上金額和實(shí)際打款(比如只付了10萬)才能對(duì)上,稅務(wù)申報(bào)也按實(shí)際金額(15萬減5萬=10萬)來,避免多交稅或賬目混亂。??不處理的話,賬和實(shí)際不符,稅務(wù)查到要出問題
2025-09-21
您好同學(xué),沒錯(cuò)的,增值稅普通發(fā)票無法抵扣。
2025-04-01
您好,會(huì)計(jì)不能任由不合規(guī)發(fā)展,要主動(dòng)、委婉地跟老板溝通,先講清“不合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)”(比如稅務(wù)稽查、罰款、補(bǔ)稅、影響個(gè)人和企業(yè)信用),再用簡(jiǎn)單例子說明(如三流不一致可能被認(rèn)定虛開發(fā)票),最后建議“按規(guī)矩做”(比如簽委托付款、規(guī)范開票收款、用對(duì)公賬戶),把“合規(guī)”和“安全經(jīng)營(yíng)”綁定,讓老板明白合規(guī)是為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)好,而不是單純限制。?
2025-09-20
您好,是的!每開一張紅字發(fā)票(紅沖一張發(fā)票)都要單獨(dú)在電子稅務(wù)局提交一次紅字發(fā)票信息表(審批單),稅務(wù)審核通過后才能開對(duì)應(yīng)這張紅沖發(fā)票! 就算你一次紅沖多張發(fā)票,也得一張一張?zhí)峤粚徟ɑ虬炊悇?wù)系統(tǒng)要求合并提交,但通常得逐張對(duì)應(yīng)),審批通過才能正式開紅字發(fā)票沖原票,這是稅務(wù)局的硬規(guī)定,沒有審批就直接紅沖屬于違規(guī),會(huì)被查罰!
2025-09-21
對(duì)的 發(fā)票來了紅沖暫估的然后按發(fā)票做藍(lán)字分錄就可以
2025-03-21
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