借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 借:庫存商品等 貸:銀行存款等
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費,這個進項稅額我已經(jīng)認證抵扣了,請問這個會計分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進其他收入不?進項抵扣部分?
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進項稅計入了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-其他稅票,取得的專票需要認證抵扣的計入其他應收款-待抵扣進項稅,認證多少再轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進項稅就大于銷項稅了,領(lǐng)導說需要交增值稅,用收糧的進項稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進項稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導一下,謝謝
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進項發(fā)票,這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現(xiàn)在這張進項票入什么科目?是應交稅費-進項稅額,還是應交稅費-待抵扣進項稅額,或者是其他科目呢?
老師,當月零申報,但是有一張進項發(fā)票,做了待抵扣的分錄,那這個月還需要把這個待抵扣的分錄做到進項稅額的分錄嗎?這一點我不太明白
老師,早上好。公司從8月開始變更一般納稅人,9月開始有專票,我在做賬時候做了應稅增值稅-進項抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進項抵扣。但是我不知道我們是簡易征收,進項是不可抵扣的?,F(xiàn)在請教一下老師,1,9月份我得的進項票做的會計分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?2,這個月公司也有專票我出賬的時候應該怎么出會計分錄。 3,在稅局已經(jīng)認證過的進項抵扣要怎么處理?
老師,如果個人去稅務局代開勞務報酬發(fā)票含稅金額1萬,需要繳納哪些稅?請把明細發(fā)我,還有,計算是含稅還是不含稅?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務費發(fā)票開幾個點
老師,超市銷售的物品有問題,全額退款給客戶,怎么做賬
老師,我們公司是國家撥款,目前用途不知道是資本化還是費用化,那怎么入賬?
科目余額表的期末借方余額相加等于貸方余額相加嗎?老師
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,但是工資社保在甲單位申報,這樣就導致甲單位的個稅申報的工資總額與賬面的不一致。稅務讓寫說明。請問甲單位和乙單位的這樣操作是否合理?
這題目有問題大米不是農(nóng)產(chǎn)品嗎
你好,請問目前公司投入1000萬,做稅務登記的話可是是小規(guī)模納稅人嗎
學習學習??纯?。就看看
老師:1開票多少錢必須得做合同.2項目用電花了2萬左右,電網(wǎng)給開了發(fā)票,用做合同嗎?如果做合同,現(xiàn)金支付可以嗎
等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
也就是我收到票時借記:待認證進項稅,如果下月初我要報稅勾選的時候,勾選哪幾張就將這幾張貸記到:待認證進項稅是吧?謝謝老師
是的 您的理解完全正確