同學(xué),你好,你的普通稅率是多少,你12月開了107萬?季度超三十萬了。
老師好!,我是小規(guī)模納稅人,10月我們開5萬普票,11月開8萬普票,12月開107萬普票,都是含稅金額,請問各個月份都怎樣起憑證?季度銷售額不超過30萬不交增殖稅對吧,最后的增殖稅怎么起憑證呢?謝謝老師
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人每月都會開具不超過15萬增值稅專用發(fā)票,但這個月一個朋友公司讓我給他開40萬普票,我還可以開嗎?普票免稅,專票納稅這月若是開了會不會都加在一起,直接提升了我的銷售額。對我公司有啥影響?我可以開嗎?請老師指點?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,對吧?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開普票開成帶3個稅點的發(fā)票了,因為客戶比較分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個月申報增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬,12月份沒怎么開票,是不是符合季度開票不超過45萬,不用交增值稅呢
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
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12月開10萬,稅率1
借銀行5? 貸主營業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.05 借銀行8?貸主營業(yè)務(wù)收入8/1.01=7.92? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.08 借銀行10?貸主營業(yè)務(wù)收入10/1.01=9.90? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.1 繳稅減免 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.23 貸營業(yè)外收入0.23??
老師,最后貸營業(yè)外收入那個分錄是在12月份做還是在下一年的1月做?報增殖稅時需要填哪幾張報表?
同學(xué),你好,正常是季度末最后一個月。也就是12月,主表要填寫,應(yīng)該是第十行,你可以看一下。
謝謝老師!
同學(xué),你好,不客氣的。