同學(xué),你好,你的普通稅率是多少,你12月開(kāi)了107萬(wàn)?季度超三十萬(wàn)了。
老師好!,我是小規(guī)模納稅人,10月我們開(kāi)5萬(wàn)普票,11月開(kāi)8萬(wàn)普票,12月開(kāi)107萬(wàn)普票,都是含稅金額,請(qǐng)問(wèn)各個(gè)月份都怎樣起憑證?季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)不交增殖稅對(duì)吧,最后的增殖稅怎么起憑證呢?謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn)免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開(kāi)專(zhuān)票照常交稅,普票超過(guò)45萬(wàn)也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開(kāi)普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn),免增值稅。開(kāi)專(zhuān)票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無(wú)論開(kāi)專(zhuān)普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人每月都會(huì)開(kāi)具不超過(guò)15萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但這個(gè)月一個(gè)朋友公司讓我給他開(kāi)40萬(wàn)普票,我還可以開(kāi)嗎?普票免稅,專(zhuān)票納稅這月若是開(kāi)了會(huì)不會(huì)都加在一起,直接提升了我的銷(xiāo)售額。對(duì)我公司有啥影響?我可以開(kāi)嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開(kāi)專(zhuān)票和普票,稅率5%。7月開(kāi)票約22萬(wàn),其中普票約5萬(wàn),未超45萬(wàn)故代開(kāi)的普票稅率稅額都是星號(hào),即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開(kāi)票總收入超45萬(wàn)……請(qǐng)問(wèn)我第3季度的賬要把7、8月帶星號(hào)無(wú)稅額的普票計(jì)算出不含稅價(jià)和稅額、計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,對(duì)吧?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開(kāi)普票開(kāi)成帶3個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻舯容^分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個(gè)月申報(bào)增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開(kāi)的發(fā)票不含稅金額不到1萬(wàn),12月份沒(méi)怎么開(kāi)票,是不是符合季度開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),不用交增值稅呢
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來(lái)的,那這新入的股東就會(huì)問(wèn),從他加入后,他可以分到多少利潤(rùn),這個(gè)是怎么算的
老師,零工平臺(tái)收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車(chē)買(mǎi)點(diǎn),單位能開(kāi)票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
12月開(kāi)10萬(wàn),稅率1
借銀行5? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 借銀行8?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8/1.01=7.92? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借銀行10?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10/1.01=9.90? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.1 繳稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.23 貸營(yíng)業(yè)外收入0.23??
老師,最后貸營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)分錄是在12月份做還是在下一年的1月做?報(bào)增殖稅時(shí)需要填哪幾張報(bào)表?
同學(xué),你好,正常是季度末最后一個(gè)月。也就是12月,主表要填寫(xiě),應(yīng)該是第十行,你可以看一下。
謝謝老師!
同學(xué),你好,不客氣的。