同學(xué),你好,你的普通稅率是多少,你12月開了107萬?季度超三十萬了。
老師好!,我是小規(guī)模納稅人,10月我們開5萬普票,11月開8萬普票,12月開107萬普票,都是含稅金額,請問各個(gè)月份都怎樣起憑證?季度銷售額不超過30萬不交增殖稅對吧,最后的增殖稅怎么起憑證呢?謝謝老師
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人每月都會(huì)開具不超過15萬增值稅專用發(fā)票,但這個(gè)月一個(gè)朋友公司讓我給他開40萬普票,我還可以開嗎?普票免稅,專票納稅這月若是開了會(huì)不會(huì)都加在一起,直接提升了我的銷售額。對我公司有啥影響?我可以開嗎?請老師指點(diǎn)?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計(jì)算出不含稅價(jià)和稅額、計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對吧?
老師,我們是餐飲公司,小規(guī)模納稅人,10月和11月開普票開成帶3個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票了,因?yàn)榭蛻舯容^分散,作廢了,也不好給客戶,如果不作廢,我下個(gè)月申報(bào)增值稅的話,用交增值稅和附加稅嗎,10月和11月開的發(fā)票不含稅金額不到1萬,12月份沒怎么開票,是不是符合季度開票不超過45萬,不用交增值稅呢
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
12月開10萬,稅率1
借銀行5? 貸主營業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 借銀行8?貸主營業(yè)務(wù)收入8/1.01=7.92? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.08 借銀行10?貸主營業(yè)務(wù)收入10/1.01=9.90? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.1 繳稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.23 貸營業(yè)外收入0.23??
老師,最后貸營業(yè)外收入那個(gè)分錄是在12月份做還是在下一年的1月做?報(bào)增殖稅時(shí)需要填哪幾張報(bào)表?
同學(xué),你好,正常是季度末最后一個(gè)月。也就是12月,主表要填寫,應(yīng)該是第十行,你可以看一下。
謝謝老師!
同學(xué),你好,不客氣的。