同學(xué),你好 會(huì)提高銷售額的
老師,還有一個(gè)問題,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)稅,30萬以下是免征增值稅的,我公司可以自開專票,這個(gè)30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計(jì)了
老師好!請(qǐng)問我司是小規(guī)模公司,客戶給我們開了增值稅專用發(fā)票(代開的)對(duì)方公司也是小規(guī)模。但是已經(jīng)跨月請(qǐng)問這樣 還可以退回讓他們沖紅,再開普票過來嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月一下子開了600多萬的免稅普票,會(huì)不會(huì)這個(gè)月給我們強(qiáng)制變成一般納稅人,都要交增值稅???要是這樣我就少開點(diǎn),分點(diǎn)下個(gè)月再開
我公司小規(guī)模納稅人月銷售額不超過15萬,且開具的發(fā)票為普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)附列資料一還用填嗎?是不是直接0申報(bào)就可以了?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人每月都會(huì)開具不超過15萬增值稅專用發(fā)票,但這個(gè)月一個(gè)朋友公司讓我給他開40萬普票,我還可以開嗎?普票免稅,專票納稅這月若是開了會(huì)不會(huì)都加在一起,直接提升了我的銷售額。對(duì)我公司有啥影響?我可以開嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人每月或季度開普票還有45萬的限制嗎
本月我已開15萬以內(nèi)的專票了
同學(xué),你好 沒有了,現(xiàn)在小規(guī)模普通發(fā)票免稅
也就說,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開專票繳稅,開普票沒有月和季度開票限制了,普票每月隨便開只要你12月內(nèi)開超500萬直接升級(jí)為一般納稅人。專票開票金額不統(tǒng)計(jì)在內(nèi)是這樣?老師
同學(xué),你好 專票和普通發(fā)票合計(jì)不能超過500萬
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!