你好,對的,是這么做的。
你好老師我們公司是不是要收到對方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨計提進項稅額, 如果是收到專票就是我的截屏 如果收到的是普票,分錄就做成 借:勞務成本 貸:其他應付賬款等 對嗎老師?
我們公司付給材料商的款,他們的發(fā)票說要等到工程完了,一次性才開給我們,如果長時間不做進去的話,銀行賬根本就對不到,我這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務成本—暫估,貸:銀行存款
幫子公司代付,代付過程中有收到第三方開的專票,稅率1、3、6不等 墊付時,分錄為:借:其他應收款,借:應交稅費(進項稅額)貸:銀存。現(xiàn)在子公司歸還墊付款 我們開了6的專票。那收到款的分錄是:借銀存,貸:其他應收款 貸:應交稅費(銷項稅)這樣對嗎
那老師,我做賬的時候,收到的成本票是專票沒有抵扣,是借主營業(yè)務成本貸方應付賬款,還是借主營業(yè)務成本應交稅費進項稅貸方應付賬款呢,稅額要單獨做出來嘛
我們公司收到對方公司開給我們的負數(shù)進項專票,會計分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款 ,借:進項稅額轉出 貸:進項稅額 ,借:成本 貸:進項稅額轉出
如果公司規(guī)定員工只能報銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報銷時按硬臥票價給予報銷,請問算可抵扣進項稅按硬臥價格算還是按實際取得的軟臥車票金額計算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標準的部分進項稅額轉出?
中級跟著60天上岸學能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉讓自己使用過的固定資產(chǎn),幾臺挖機一起轉讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內賬,代理的外賬應收應付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結算的應收應付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦
車輛保險合同印花稅屬于哪個稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結算一次,正常賬務怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經(jīng)費稅務局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補稅,調匯算清繳,怎么調,直接把成本調了補稅嗎還是所得稅也得調10~12月的。
老師我一直在想為什么收到的是普票就不計提進項稅,因為普票不能抵扣稅哈,只能當作結轉成本的依據(jù)是吧
不能抵扣增值稅的。