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你好老師我們公司是不是要收到對方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨計提進項稅額, 如果是收到專票就是我的截屏 如果收到的是普票,分錄就做成 借:勞務成本 貸:其他應付賬款等 對嗎老師?

你好老師我們公司是不是要收到對方開來的專票才像我這樣做分錄,借方要單獨計提進項稅額,
如果是收到專票就是我的截屏
如果收到的是普票,分錄就做成
借:勞務成本
貸:其他應付賬款等
對嗎老師?
2021-01-05 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-05 17:56

你好,對的,是這么做的。

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快賬用戶3299 追問 2021-01-05 18:02

老師我一直在想為什么收到的是普票就不計提進項稅,因為普票不能抵扣稅哈,只能當作結轉成本的依據(jù)是吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-05 18:05

不能抵扣增值稅的。

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相關問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-01-05
借、勞務成本貸、其他應付款。
2025-03-14
是的,可以這樣來寫。
2023-12-04
您好,借:銀行存款;貸:其他應付款——掛靠方 收到票 借:勞務成本;貸:其他應付款——掛靠方
2025-03-13
你好一般納稅人的允許抵扣的單獨做 沒有認證的你可以做應交稅費待認證 以后認證抵扣
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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