只是銀行余額不需要做賬的,有業(yè)務(wù)發(fā)生才做賬

您好 每個月結(jié)賬完了后出來的期末余額和銀行的余額是不是一樣呢? 您幫我看一下哪個錯了好嗎 我這對不上了 柜臺轉(zhuǎn)賬存款 借銀行存款1100 貸其他應(yīng)付款 1100 費用外手 借財務(wù)費用-銀行手續(xù)費100 貸銀行存款100 我的銀行余額是1011 但是電腦結(jié)賬后的余額還是1111呢?
我司8月底人民幣賬戶余額100元(對賬單),9月銀行存款人民幣賬戶借方發(fā)生額11.23元,貸方發(fā)生額10元,9月人民幣賬戶余額為100+11.23-10=101.23,但是9月對賬單上余額為100元。 我通過查憑證,相差的就是這筆分錄摘要收息借銀行存款-美元借財務(wù)費用-利息收入負數(shù)。 所以老師我不知道怎么辦了這筆分錄。
老師您好!期初建賬時的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應(yīng)的貸方分別是哪個科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對應(yīng)的借方是哪個科目
6、丙企業(yè)2019年5月31日各總賬賬戶期末余額如下:(單位:萬元)1)庫存現(xiàn)金:1002)銀行存款:600;3)應(yīng)收賬款100(其中明細賬戶A公司為借方余額200明細賬戶B公司為貸方余額100)4)包裝物:605)原材料:3005)庫存商品:40:6)預(yù)收賬款100(其中明細賬戶C公司貸方余額200明細賬戶D公司借方余額100);7)長期借款:500(其中有100的借款在3個月后到期。)要求:根據(jù)上述資料填制資產(chǎn)負債表
老師 我這邊做賬發(fā)現(xiàn)銀行存款有一段時間在貸方有余額,但時期末對賬單余額和實際對得上,是不是賬做有問題?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
有發(fā)生額,銀行存款明細,上一年銀行余額是100,第一欄怎樣寫
?摘要:期初余額? ?方向是借方,余額:100