生成申報表,截圖給我看下,不成功提示啥,
老師您好,我想問問我們公司是個體戶主要以租賃打印機為主,由會計機構幫忙做外賬,之前因為代開專票太多稅局不愿代開,目前剛申請自開專票,現(xiàn)在因為會計機構每個月只幫忙交稅一直沒有幫忙申報財務報表,不讓多申請專票份數(shù),導致專票嚴重不夠用,讓我們把之前的報表上傳才通過,這個可能要很久,請問還有什么辦法可以有專票?新注冊一個公司么?麻煩了,謝謝!
我們是小規(guī)模納稅人,我今天進行申報繳稅,總是顯示不通過 相差的金額就是7-9月份的發(fā)票金額和稅款 以前都不需要填寫這個報表就能審核通過,不知道這次為什么 我再申報繳稅前,在金稅盤開票系統(tǒng)上不知道怎么把抄報稅狀態(tài)給改成了已申報繳稅狀態(tài),會是跟這個有關系嗎?
老師,幫忙看下小規(guī)模申報表,引導性申報為什么不成功呢,以前就這樣操作的,是不是跟稅務局代開專票有關系
老師,季度30萬元免稅,是指開專票,還是開普票呢。 那么這里的教育費和地方教育費附加給是就不用填了,直接為0 這家是小規(guī)模納稅人的建筑企業(yè),今年2季度沒有開過普票,但是在稅務局帶開了5萬多元的專票。老師你幫看看申報表怎么填寫?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
季度申報財務報表時,直接把當月的資產(chǎn)負債表抄上去就行嗎
老師,請問固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷的,現(xiàn)在要賣出去了,下個月可以全部攤銷掉嗎
老師,一個公司有五個股東,然后年底分紅怎么做會計科目?
就是我想咨詢一下,個體工商戶他的開票額度只有10萬,然后對方給的開票信息稅票開了有問題,需要重新開,那么再一次去開票需要收取多少個稅點呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應該進到哪個科目呢
我在3月暫估了一筆費用500萬也沒付款只是做了一張憑證,后面也沒有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說我的稅務師課程關閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
老師,您好。我有一個廣州白云區(qū)的個體戶,沒有辦稅務登記。現(xiàn)在要辦清稅證明,來注銷個體戶。我是通過粵稅通的遠程可視化辦稅來申請的,顯示預計辦結時間是9月25日,是不是明天一定可以出結果。謝謝
老師,新公司開戶銀行讓我轉300到單位結算卡里,記賬是借:其他應付款300 貸:銀行存款300 對嗎
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認當期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
顯示減免不能大于應納稅額
點下就出現(xiàn)納稅申報表
稅費結果這個數(shù)字咋來的, 79.208? 這個改為這個數(shù)據(jù),不是2000多,
這個應該是在減免稅申報明細里改嗎,這個表填的是79.21
2556.76是免稅的2477.55加上已交的79.21
不是,別的都沒有問題,就是你申報結果有問題,計稅依據(jù)和應納稅額可以改嗎,就是第一個截圖給我看那個表,
不可以直接改,點下減免稅額就進入納稅申報表了
那你需要問你稅局,你主表是對的,這個附表也沒有問題,看你這個咋處理,就是生產(chǎn)這個結果這個提示不對,