您好!如果有無票收入就是不一致的哦。
老師您好,小規(guī)模納稅人申報(bào)表季度銷售額和開發(fā)票銷售額一致,申報(bào)表17欄本期免稅額7934.85,發(fā)票稅額2644.95兩個(gè)數(shù)字不一致,這是怎么回事?
小規(guī)模納稅申報(bào)的銷售額和稅控盤的不一致咋回事
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)稅系統(tǒng)提示的開票金額和稅控盤里實(shí)際開票金額不一致怎么回事。
#提問#老師你好!我公司人力資源小規(guī)模公司,開出勞務(wù)派遣差額征稅的發(fā)票,算出的主營業(yè)務(wù)收入和稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的銷售額數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么回事呢?
我們是小規(guī)模納稅人稅控盤出現(xiàn)的增值稅不含稅金額和增值稅申報(bào)表代出的金額不一致怎么辦呢?填哪個(gè)數(shù)
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
在稅控盤的季度統(tǒng)計(jì)中,實(shí)際銷售額是3889806.06,3季度的發(fā)票沖紅在這個(gè)季度的12月,但是申報(bào)時(shí)候,3691786.26,差額正好是兩張負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
麻煩你截個(gè)稅控系統(tǒng)月度統(tǒng)計(jì)的圖給我看一下
我沒拍,但是老師,電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)導(dǎo)入的準(zhǔn)確嗎
稅控盤導(dǎo)入的應(yīng)該是正確的,你應(yīng)該是看實(shí)際銷售正數(shù)發(fā)票那個(gè)數(shù)據(jù)。