你好 你看下你有紅沖的嗎

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,期間損益貸方有余額,是哪里出現(xiàn)了問題,從哪里開始查?
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個時候我發(fā)現(xiàn)本年利潤科目年末余額和利潤表的凈利潤金額不一致,相差一百多,請老師是哪里出了問題
#提問#老師好,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再把本年利潤貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借方,結(jié)轉(zhuǎn)后為什么本年利潤還有余額,是哪里出錯,應(yīng)該從哪里找問題呢
稅金及附加,錄入的憑證數(shù)據(jù)核對正確,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候金額變了,反復(fù)核對了,但是找不出是哪里的問題
鄒老師您好!我在做完12月份賬的時候,先做了結(jié)轉(zhuǎn)損益得出1到12月的本年利潤貸方余額4000多,就做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,由于是盈利的,我又做了一筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄1100多,現(xiàn)在本年利潤又出現(xiàn)余額了,年末不是無余額嗎?我是哪里做錯了麻煩老師幫看看
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


沒有紅沖
那你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益都是在借方,發(fā)生額的話應(yīng)該借方,等于貸方,不會有余額。
我查了一下,房租計(jì)提的是48333元,結(jié)轉(zhuǎn)的時候是96666元,工資和計(jì)提的也不一樣
你好,截圖你的科目余額表看一下。