你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
老師請(qǐng)問一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開了一張工會(huì)經(jīng)費(fèi)其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報(bào)呢
我單位有外地項(xiàng)目。繳納外管證的增值稅。印花稅。這些怎么入科目。有收入以后這些預(yù)繳的稅款該怎么處理!
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請(qǐng)問我公司拿到這些稅單記賬,會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理?
老師,我2020年開了一百多萬(wàn)外地的項(xiàng)目的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒有在外地備案預(yù)繳稅款,這個(gè)要怎么處理比較好?
小規(guī)模企業(yè)做賬收入時(shí),不繳納稅款,銷項(xiàng)稅憑證處理: 1、收入確認(rèn): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 稅費(fèi)科目轉(zhuǎn)平: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?不對(duì)應(yīng)該怎么處理
#提問#請(qǐng)問老師,快賬財(cái)務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報(bào),印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個(gè)怎么填寫哈
老師好,請(qǐng)問毛利率波動(dòng)比較大,怎么分析原因
老師,我們小規(guī)模納稅人,目前還沒有收入,只有一個(gè)管理費(fèi)用購(gòu)買網(wǎng)銀盾的25塊錢,我是0申報(bào),還是按正常報(bào)
老師,中午好,請(qǐng)問24年計(jì)提的部分工資,當(dāng)年沒發(fā),25年匯算清繳時(shí)沒發(fā),以后也不發(fā)了,應(yīng)該怎么處理?
老師你好請(qǐng)問代表處的稅金滯納金支出,算入經(jīng)費(fèi)支出總額李里嗎
老師,電商報(bào)稅你們都是怎么申報(bào)的呀,按當(dāng)月實(shí)際收入嗎,這樣的話,置后退貨款有可能也要申報(bào)進(jìn)去,指教下謝謝
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有啥優(yōu)惠政策? 小微企業(yè)有啥優(yōu)惠政策?
7-8月發(fā)票稅率開錯(cuò)怎么辦
有收入以后怎么處理呢。我還有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
你好,就做收入分錄。 有留抵的稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是 了,預(yù)交的稅款暫時(shí)沒有抵扣。
老師我還是不明白預(yù)繳的這筆稅金應(yīng)該怎么抵扣。有收入以后怎么抵扣銷項(xiàng)稅
你好,比如有收入,形成銷項(xiàng)稅額1萬(wàn),有進(jìn)項(xiàng)抵扣5000,預(yù)交了2000,就只需要補(bǔ)交增值稅3000元。
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師。預(yù)繳的附加稅怎么做分錄呢
你好,預(yù)繳的附加稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款?