你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
老師請(qǐng)問一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開了一張工會(huì)經(jīng)費(fèi)其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報(bào)呢
我單位有外地項(xiàng)目。繳納外管證的增值稅。印花稅。這些怎么入科目。有收入以后這些預(yù)繳的稅款該怎么處理!
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請(qǐng)問我公司拿到這些稅單記賬,會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理?
老師,我2020年開了一百多萬外地的項(xiàng)目的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒有在外地備案預(yù)繳稅款,這個(gè)要怎么處理比較好?
小規(guī)模企業(yè)做賬收入時(shí),不繳納稅款,銷項(xiàng)稅憑證處理: 1、收入確認(rèn): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 稅費(fèi)科目轉(zhuǎn)平: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?不對(duì)應(yīng)該怎么處理
公司購買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時(shí)候直接做暫估嗎,分錄怎么寫
房產(chǎn)稅由業(yè)主方繳納有相關(guān)依據(jù)嗎
老師,出口我上個(gè)月報(bào)了未開票收入,可不可以這個(gè)月不開票下次再開票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺(tái)設(shè)備500萬,年限10年,23年12月買進(jìn),直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時(shí),我做一次性扣除,請(qǐng)老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社??梢圆挥霉珣魡?,用微信可以嗎
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話,成本怎么辦??
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專票沒有抵扣:①加油票是23年的,價(jià)稅合計(jì)4395.7元;②采購發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒入賬,現(xiàn)在也找不到紙質(zhì)發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師你好,請(qǐng)教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項(xiàng)是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
有收入以后怎么處理呢。我還有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
你好,就做收入分錄。 有留抵的稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是 了,預(yù)交的稅款暫時(shí)沒有抵扣。
老師我還是不明白預(yù)繳的這筆稅金應(yīng)該怎么抵扣。有收入以后怎么抵扣銷項(xiàng)稅
你好,比如有收入,形成銷項(xiàng)稅額1萬,有進(jìn)項(xiàng)抵扣5000,預(yù)交了2000,就只需要補(bǔ)交增值稅3000元。
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師。預(yù)繳的附加稅怎么做分錄呢
你好,預(yù)繳的附加稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款?