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我單位有外地項(xiàng)目。繳納外管證的增值稅。印花稅。這些怎么入科目。有收入以后這些預(yù)繳的稅款該怎么處理!

2021-01-04 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 08:25

你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理

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快賬用戶3743 追問 2021-01-04 08:30

有收入以后怎么處理呢。我還有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:31

你好,就做收入分錄。 有留抵的稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是 了,預(yù)交的稅款暫時(shí)沒有抵扣。

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快賬用戶3743 追問 2021-01-04 08:42

老師我還是不明白預(yù)繳的這筆稅金應(yīng)該怎么抵扣。有收入以后怎么抵扣銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:43

你好,比如有收入,形成銷項(xiàng)稅額1萬,有進(jìn)項(xiàng)抵扣5000,預(yù)交了2000,就只需要補(bǔ)交增值稅3000元。

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快賬用戶3743 追問 2021-01-04 09:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-04 09:06

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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快賬用戶3743 追問 2021-01-04 09:13

老師。預(yù)繳的附加稅怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-01-04 09:13

你好,預(yù)繳的附加稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款?

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你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
2021-01-04
你好,完稅憑證是你們單位的名稱還是對(duì)方的?
2021-03-14
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020-09-14
你好,需要預(yù)繳增值稅、附稅、印花稅、所得稅。
2019-09-16
那個(gè) 是一般納稅人的嗎
2021-01-06
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