您好,對的,最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的哈
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師:請問小規(guī)模增值稅季末不用做轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理吧? 開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
小規(guī)模企業(yè)做賬收入時,不繳納稅款,銷項稅憑證處理: 1、收入確認: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項費1% 稅費科目轉(zhuǎn)平: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項費1% 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么處理
老師好!小規(guī)模的收入,憑證這么處理,幫我看一下對下對,借銀行存款34萬,貸主營業(yè)務(wù)收入33.66萬,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)0.34萬,月末結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)0.34萬,貸應(yīng)交稅費一未交增值稅0.34萬,支付時借應(yīng)交稅費一未交增值稅0.34萬,貸銀行存款0.34萬
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補交費用明細,當月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
因為是政策營業(yè)外收入,明年匯算清繳可以調(diào)回嗎?
可以,這個是沒問題的