您好,兩個科目余額不一定相等,差額是合同毛利
老師你好,工程結(jié)算和工程施工對沖時,工程結(jié)算一定等于工程施工嗎?
你好,老師。為啥完工后,工程施工與工程結(jié)算要對沖
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,那工程施工就沒余額了,那如果是這樣的話那等項目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對沖呢
開票時工程結(jié)算是含稅的按票面金額入賬,完工結(jié)轉(zhuǎn)與工程施工對沖的時候,也是按含稅的對沖嗎?如果工程施工數(shù)字大于工程結(jié)算,怎么辦呢,借記合同毛利嗎?
老師建筑公司項目完工工程施工和工程結(jié)算對沖怎么處理 工程結(jié)算2184000 工程施工 10458004.22 合同毛利264083.68
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調(diào)賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務(wù)費用可以入賬到時候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
老師,老準(zhǔn)則下的成本核算,光有工程施工,是否有工程結(jié)算???
您好,是有工程結(jié)算。借銀行存款,貸工程結(jié)算
老師,老準(zhǔn)則下的核算,有“工程施工_合同毛利”嗎?最后“工程施工”直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎?
您好,有合同毛利。是轉(zhuǎn)入成本
老師,怎樣做合同毛利的分錄啊
您好,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入。
老師,成本核算全部分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-料工費;借銀行存款,貸工程結(jié)算;借主營業(yè)務(wù)成本_合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入。就這3筆完了嗎?過度科目還需要對沖嗎?
您好,是的,還需要三個科目抵消。借工程結(jié)算,貸工程施工,合同毛利
老師,老準(zhǔn)則下的成本核算,3個科目也需要抵消嗎?
您好,是的,因為最終的科目余額是零。全部轉(zhuǎn)入利潤表科目
老師,用最早的成本核算,就是光用工程施工歸集料工費,然后把工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,就這一步?,F(xiàn)在還能這樣做嗎
您好,是可以這樣做,但是要結(jié)平工程施工和工程結(jié)算。