一、按權(quán)責(zé)發(fā)生制的核算要求,達(dá)到收入確認(rèn)條件,需要在12月暫估無票的收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。 二、次年1月份,沖銷暫估收入,沖銷對(duì)應(yīng)的成本。按開具發(fā)票做收入,最后結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
您好老師 我想再咨詢個(gè)問題 我們的賬務(wù)處理現(xiàn)在是 12月底去加油站開出來油票 入12月成本 并認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 1月給客戶對(duì)完12月的帳后開票給客戶做收入憑證 然后同時(shí)確認(rèn)司機(jī)成本 是不是應(yīng)該在12月先暫估收入及成本 然后1月開票后進(jìn)行沖減呢?
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們?cè)谪?cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報(bào)的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫(kù),再?zèng)_銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
你好老師,公司主營(yíng)設(shè)計(jì)服務(wù),室內(nèi)裝飾裝修的。當(dāng)年度的成本想要增加,可以把和供應(yīng)商簽署合同金額先做進(jìn)成本嗎?后期收到供應(yīng)商的發(fā)票再?zèng)_減出來?(因?yàn)樵?2月先給客戶開了發(fā)票確認(rèn)收入了,很多成本發(fā)票供應(yīng)商又是陸續(xù)在1月開始開票,導(dǎo)致上一年度的利潤(rùn)太高了。)
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時(shí)已給對(duì)方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠?huì)產(chǎn)生專家評(píng)審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項(xiàng)目周期是6個(gè)月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù),老師我的問題 1、是要在開票當(dāng)月就確認(rèn)收入嗎?還是先走預(yù)收等半年后項(xiàng)目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 即便開票但是項(xiàng)目未完成也不用確認(rèn)收入對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請(qǐng)問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
那么 我們從這月開始調(diào)賬的話 需要暫估12月的收入及成本 12月因?yàn)橐呀?jīng)做了11月的收入 所以12月收入會(huì)偏高 只要成本費(fèi)用比例正常 就沒影響吧?
如果這個(gè)月暫估了收入 下個(gè)月沖回暫估 下個(gè)月又沒業(yè)務(wù)的情況下 下下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí) 未開票收入那里不是要填負(fù)數(shù)了?
一、從這月(2020年12月做賬期間)開始調(diào)賬的話,需要暫估12月的收入及成本, 12月因?yàn)橐呀?jīng)做了11月的收入 所以12月收入會(huì)偏高 ,同時(shí)成本也是按收入的一定的比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷售成本。只要成本費(fèi)用比例正常 就沒影響。 二、如果這個(gè)月(2020年12月做賬期間)暫估了收入 ,下個(gè)月沖回暫估 ,下個(gè)月又沒業(yè)務(wù)的情況下 下下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí), 未開票收入那里要填負(fù)數(shù)。