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老師請教個問題:需要計提應(yīng)收賬款的壞賬準備如下步驟看對不對 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅-遞延所得稅費用 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:所得稅-遞延所得稅費用 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分本利潤 提取法定公積: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定公積 到這步是不是年底賬就結(jié)束了?所得稅這步我們是三免期。

2021-01-03 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-03 11:02

你好, 是的,你的理解很對

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快賬用戶7269 追問 2021-01-03 11:03

老師,最后是不是還要把提取的法定盈余公積給結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-提取法定公積 貸:利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:04

你好, 不用做這筆分錄的。

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快賬用戶7269 追問 2021-01-03 11:05

老師為啥不用呀?

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快賬用戶7269 追問 2021-01-03 11:09

是不是盈余公積要是一直不用,就一直掛 在貸方不動?

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快賬用戶7269 追問 2021-01-03 11:11

是不是只有用公積彌補虧損的時候才會把法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分本利潤中?

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:14

是的,你的理解很對

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快賬用戶7269 追問 2021-01-03 11:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-03 11:37

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好, 是的,你的理解很對
2021-01-03
你所得稅費用并沒有計提啊 你還有一個計提分錄 借,所得稅費用 貸,應(yīng)交稅費~所得稅
2021-01-03
是,這道題有遞延所得稅的問題,但是題目沒考慮,我算出來和你的一樣 我覺得原因可能是,題目里要有句話,未來有充足證據(jù)表明可以盈利來利用這個遞延所得稅資產(chǎn),才會讓你想到還有遞延所得稅的因素
2020-08-16
你好,同學。 你這沖回減值,是什么意思,是什么情況下沖回
2020-10-23
是的,是這樣賬務(wù)處理的,你利潤分配-提取法定盈余公積、利潤分配-提取法定公益金的借方余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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