你好: 紅沖直接選到原來(lái)開的發(fā)票,然后紅沖。紅沖不受影響。 重開專票,只能按照小規(guī)模納稅人的進(jìn)行開了。(開不出來(lái)六個(gè)點(diǎn)的) 規(guī)則就是只要過(guò)了轉(zhuǎn)換的時(shí)間點(diǎn),就按照新的執(zhí)行。

您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
我們公司是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月給客戶開票,納稅識(shí)別號(hào)輸錯(cuò)了,客戶今天才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在給他紅沖,然后重新開,重開的金額算在我這個(gè)季度的開票額度內(nèi)嗎
老師,我們這個(gè)月轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人生效,上個(gè)月開給客戶的發(fā)票,要重開,那我如何紅沖和重開?重開可以重開專票?而且稅點(diǎn)是六個(gè)點(diǎn)
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
我們是小規(guī)模納稅人,給客戶開的普通發(fā)票。上月給客戶開的發(fā)票因不合要求,客戶退回重開。但是退回是快遞遺失了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況要如何處理?
老師這道題進(jìn)項(xiàng)怎么全部能抵扣,不是應(yīng)該按照銷售比例進(jìn)行抵扣嗎
老師,員工工資高,老板說(shuō)報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,只報(bào)一個(gè)人會(huì)不會(huì)很怪呀
小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)專票農(nóng)產(chǎn)品專票能改成9%的稅率抵扣嗎?
老師,給個(gè)人支付小額零星的時(shí)候,付了2筆500元寫到一張收據(jù)了。但是備注分2天支付的這種有問(wèn)題嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表間接計(jì)算,調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這里的應(yīng)收帳款包括哪些?應(yīng)付賬款包括哪些?
老師,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對(duì)方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么填寫啊
老師,自然人獨(dú)資有哪些方面的不利?
老師你好!項(xiàng)目不含稅收入為38.54萬(wàn)元,按了3個(gè)點(diǎn)收增值稅,現(xiàn)在異地有預(yù)繳0.778萬(wàn)元,實(shí)際交增值稅為1個(gè)點(diǎn),怎樣記分錄


那我在12月開具的時(shí)候繳納了一次稅,那我現(xiàn)在豈不是重新開具要繳納多一次稅費(fèi)?
你好: 紅沖的會(huì)沖減1月份的稅費(fèi)。并不會(huì)多交,只交一次。
噢噢,因?yàn)槲覀冃∫?guī)模的不是一開專票就要扣款嗎,季度我們可以免稅
你好: 你們公司應(yīng)該還可以開專票的,只是適用小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在也允許小規(guī)模納稅人開專票。