你好 你們單位公戶支付的嗎
老師您好,企業(yè)有這樣一筆賬: 借:營業(yè)外支出—罰款支出 貸:其他應(yīng)收款 這是不是做錯賬了 需要調(diào)整分錄?
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進去
我要調(diào)整21年的營業(yè)外支出,之前做的分錄是借:營業(yè)外支出-工程罰款21萬,貸:應(yīng)收賬款21萬,實際上21年的罰款只有14萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整這筆呢
老師好,2月份要記一筆5萬的其他應(yīng)收款壞賬入營業(yè)外支出記錯方向,當(dāng)時借記:其他應(yīng)收款 貸記營業(yè)外支出 。3月做了相反分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款后又重新做一筆分錄:借記營業(yè)外支出,貸記其他應(yīng)收款。到4月份才發(fā)現(xiàn)報表顯示營業(yè)外支出是10萬?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,是哪里做錯了?
您好老師,我想問一下外貿(mào)出口企業(yè)如果報關(guān)單上是CIF價會計分錄是不是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)付款運費 貸:其他應(yīng)付款保費?那如果這個運保費不需要再支付了,需要怎么做筆分錄把其他應(yīng)付款運保費沖了?
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
是在審計過程中發(fā)現(xiàn)被審單位的這筆分錄。我看憑證是 借其他應(yīng)收 貸銀行存款,摘要說明:個人借款。在營業(yè)外支出計入罰款支出
那就是個人預(yù)支款項 然后去支付了罰款 回來報銷的吧
好的 謝謝老師
不用客氣的 工作愉快