出口退稅這部分的計(jì)算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計(jì)算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國內(nèi)銷售的增值稅
公司外購了一份貨物金額是1500,對方開具的是普票,所以沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退???
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計(jì)算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個(gè)是全額退稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵稅,
就是國內(nèi)先申報(bào)交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅才可以退吧
國內(nèi)申報(bào)關(guān)稅的話,可以抵扣國外需要退的增值稅,就是國外銷售抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
就是我們要勾選的時(shí)候是不是要把國內(nèi)那部分銷售對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅勾選再加上出口那部分的進(jìn)項(xiàng)稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個(gè)是國外銷售采購的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行勾選認(rèn)證
老師不是太明白,我就是說我們這個(gè)月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯(cuò)了,退稅額小于留抵稅額,那個(gè)退稅額才能全部退掉,誰小選誰吧!
哪個(gè)數(shù)據(jù)小,就按哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時(shí),就是按退稅額進(jìn)行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。