出口退稅這部分的計(jì)算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計(jì)算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國(guó)內(nèi)銷售的增值稅

公司外購(gòu)了一份貨物金額是1500,對(duì)方開具的是普票,所以沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營(yíng)業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬(wàn),那么我們要留抵的是不是最少要有30萬(wàn)/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退?。?/p>
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計(jì)算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺(tái)上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺(tái)導(dǎo)出的訂單明細(xì)表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個(gè)店鋪一個(gè)店鋪導(dǎo)出數(shù)據(jù)?因?yàn)樵谔詫氋u貨的商家大概率有很多個(gè)店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個(gè)需要備案這個(gè)法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社保基數(shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊(cè)的話,后臺(tái)會(huì)給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對(duì)嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對(duì)嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請(qǐng)幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?


退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個(gè)是全額退稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵稅,
就是國(guó)內(nèi)先申報(bào)交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅才可以退吧
國(guó)內(nèi)申報(bào)關(guān)稅的話,可以抵扣國(guó)外需要退的增值稅,就是國(guó)外銷售抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
就是我們要勾選的時(shí)候是不是要把國(guó)內(nèi)那部分銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅勾選再加上出口那部分的進(jìn)項(xiàng)稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個(gè)是國(guó)外銷售采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行勾選認(rèn)證
老師不是太明白,我就是說我們這個(gè)月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯(cuò)了,退稅額小于留抵稅額,那個(gè)退稅額才能全部退掉,誰(shuí)小選誰(shuí)吧!
哪個(gè)數(shù)據(jù)小,就按哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時(shí),就是按退稅額進(jìn)行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。