你好,正常計入固定資產(chǎn),但是這部分匯算清繳調(diào)增
老師,公司戶打款245000元買了一臺車,實際只收到232500元的增值稅票,還有12500不能提供發(fā)票過來,那12500元怎么做賬???分錄怎么寫?
像平臺公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺公司賬戶,實際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會不會認(rèn)為我平臺公司收到100塊,那100塊平臺公司是不是就一定被收增值稅?平臺公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺公司?這樣也就多了一道稅?
老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請問這個是怎樣處理???
供應(yīng)商給我們開13點的票,實際收取5個點,這種要怎么做會計分錄? 比如,購買1000元的餅干,價稅合計的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 如果按票面金額是需要這樣做,但是實際上,供應(yīng)商只收了5個點,也就是說,他會發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會計分錄到底要怎么做呢
老師,請問一下我們公司銷售的物品有個類似于淘寶的平臺,比如客戶下單了100元的物品,我開票開了100元的發(fā)票,不含稅收入87元,銷項稅13元,客戶在平臺付款付的也是100元,但我們公司提現(xiàn)只能提97元,平臺扣3元的交易費,這筆分錄怎么做
老師有2項經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時候交肖費稅)
老師即有增值稅又有銷費稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費經(jīng)濟分類科目屬于郵電費嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
那調(diào)增怎么做分錄呢
調(diào)表不調(diào)賬,不做分錄