確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款——平臺(tái) 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13 提現(xiàn)時(shí): 借:銀行存款 97 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 3 貸:應(yīng)收賬款——平臺(tái) 100
顧客在我公司天貓店鋪買了100元的貨物,其中用天貓積分抵扣了5元,我公司支付寶實(shí)際收到100元,顧客實(shí)際支付95元,天貓平臺(tái)代支付5元(這5元支付寶明細(xì)顯示的也是顧客付的)?,F(xiàn)在天貓平臺(tái)要求我們給他們開積分服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問這些我要怎么做分錄?
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師你好,我們抖店,我們銷售100.元,平臺(tái)給消費(fèi)者補(bǔ)貼200.元,顧客實(shí)付80元,這100元直接到我們公司賬上了,但是平臺(tái)讓我們給她開200元發(fā)票,可是之前的收入我已經(jīng)做賬100了,現(xiàn)在又有200發(fā)票怎么做分錄,如果在做收入分錄怎么不就重復(fù)了么
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺(tái)要求我們開1元稅率6%的發(fā)票給天貓,但我們銷售商品的銷項(xiàng)稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認(rèn)收入本應(yīng)該30元都應(yīng)該按13%稅率入賬的,現(xiàn)在開個(gè)1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項(xiàng)稅,1元交6%的銷項(xiàng)稅,那么這樣稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)定我們少繳稅。
請問老師,就是我們公司從a供應(yīng)商那購買產(chǎn)品成本100元。 我們又把產(chǎn)品銷售給了b客戶,銷售金額120元。 b客戶又在我們公司提供的抖音平臺(tái)上銷售他從我們這買來的產(chǎn)品。 b客戶銷售產(chǎn)品后的銷售款150元。這個(gè)150元也會(huì)通過抖音平臺(tái)打入我們公司公戶上。 因?yàn)槭墙栌玫奈覀兌兑糍~號(hào)銷售的,所以我們會(huì)在收取b客戶銷售金額150元的5%服務(wù)費(fèi)。再把剩下的轉(zhuǎn)給b客戶。請問我們扣除的5%服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么做賬。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?