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老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財(cái)務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實(shí)際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請問這個(gè)是怎樣處理???

2021-07-17 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-17 15:24

您好 多出來的2100元的增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7880 追問 2021-07-17 15:25

申報(bào)的時(shí)候要轉(zhuǎn)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:25

申報(bào)的時(shí)候要轉(zhuǎn)出來

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快賬用戶7880 追問 2021-07-17 15:26

嗯,然后就補(bǔ)交回這個(gè)增值稅就可以了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 15:27

是的?補(bǔ)交回這個(gè)增值稅就可以了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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