你好 可以這么做的。
請問老師以前暫估成本的分錄是,借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應該怎么做
老師,你好。我們以前暫估入賬的多了,成本也結轉多了,現(xiàn)在要調平暫估入賬的金額,是否可以做如下分錄?借:應付賬款-暫估入賬 貸:主營業(yè)務成本
老師請問一下,我之前暫估成本,會計分錄,借:主營業(yè)務成本,暫估成本, 貸:應付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉換成收入,老師這個分錄怎么做。
老師,我以前暫估的會計分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應付賬款暫估 應交稅費進項稅額貸應付賬款
暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對方付款了。老板讓把暫估的平了,他說做盤盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經入賬了?
老師!固定資產沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產