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老師,你好。我們以前暫估入賬的多了,成本也結轉多了,現(xiàn)在要調平暫估入賬的金額,是否可以做如下分錄?借:應付賬款-暫估入賬 貸:主營業(yè)務成本

2020-12-31 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-31 17:52

你好 可以這么做的。

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相關問題討論
你好 可以這么做的。
2020-12-31
您好,借應收貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業(yè)務成本,負數(shù)貸應付賬款,負數(shù)
2021-07-14
你好 成本沒有差異不沖也行?
2023-02-08
借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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