你好,同學(xué)。 你這之前就相當(dāng)于少入賬了,用分錄 補(bǔ)起來(lái) 找出哪兩個(gè)科目少入了
你好,新政府會(huì)計(jì)制度下,由于我19年銀行存款和現(xiàn)金期初余額分別為92914.71和10000元,這一年只有銀行存款發(fā)生變化,都是其他應(yīng)付款 ,我只做了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,未做預(yù)算會(huì)計(jì)憑證,到年底結(jié)賬時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)貨幣資金未發(fā)生變化為102914.71,但財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)款為59518.26,這文兩都不相等,這該午睡怎么處理
你好,彭老師,我想問(wèn)一下就是。這個(gè)新政府會(huì)計(jì)制度我也做了一年賬了,但是總感覺(jué)不太對(duì)的感覺(jué)。想問(wèn)一下他們兩個(gè)之間有什么關(guān)系嗎?有沒(méi)有一個(gè)公式,就是資金結(jié)存=貨幣資金+銀行存款+其他應(yīng)收款_其他應(yīng)付款嗎? 還有那個(gè) 本年預(yù)算結(jié)余和本年盈余差異表 調(diào)節(jié)完應(yīng)該一致嗎?
我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,19年年初期初余額預(yù)算會(huì)計(jì)科目資金結(jié)存—貨幣資金,忘了填一個(gè)數(shù)字,19年這個(gè)錢沒(méi)動(dòng),所以也沒(méi)有結(jié)余,2020年這筆錢花了,導(dǎo)致年底結(jié)賬時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)。怎么調(diào)賬?
公司項(xiàng)目多,一開(kāi)始用一個(gè)賬套做,現(xiàn)在要把每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)拿出開(kāi)設(shè)新賬套,給新賬套取期初數(shù),但是因?yàn)榍捌谫Y金進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)具體劃分,導(dǎo)致做項(xiàng)目的科目余額表時(shí),銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),另外18年開(kāi)始分賬,那么15、16年項(xiàng)目的本年利潤(rùn)如何過(guò)渡到新賬套?想了解以上框起來(lái)的這幾個(gè)科目分賬會(huì)計(jì)分錄。是內(nèi)賬,沒(méi)有做年度結(jié)轉(zhuǎn)
您好,麻煩問(wèn)一下,就是我們單位去年預(yù)付了3萬(wàn)塊錢的郵費(fèi),然后本來(lái)我是做到預(yù)算支出里的,但是做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)就超了,當(dāng)時(shí)財(cái)政就叫我把這筆預(yù)付郵費(fèi)取出來(lái),不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費(fèi),然后今年的年初,預(yù)算是3萬(wàn)塊錢,實(shí)際用今年的預(yù)算指標(biāo),用了18,000,剩下的12,000,財(cái)政就收回去了,現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題,在做決算的時(shí)候,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)如果按收回后的一萬(wàn)八來(lái)填,實(shí)際使用數(shù)也是1.8萬(wàn),那油費(fèi)就攤不到預(yù)算支出,就會(huì)超,目前我把年初累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬(wàn)對(duì)沖,今年年末就沒(méi)得余額了,那在做今年的決算時(shí),該怎么填?系統(tǒng)不曉得會(huì)不會(huì)把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)自帶到今年
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問(wèn)題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬(wàn)的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
老師,麻煩問(wèn)下,我們銷售黃金,顧客又回來(lái)?yè)Q款,我們?cè)趺蠢U稅,然后我們?cè)侔堰@個(gè)舊料銷售出去是否需要繳納消費(fèi)稅
老師,我之前給客戶開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫