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應(yīng)收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬

2025-06-27 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-27 18:59

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-27 19:02

您好,1.收款是否誤記應(yīng)收貸方、預(yù)收錯記應(yīng)收、未核銷發(fā)票、紅票 / 退款未沖賬。 2.誤記 / 重復(fù):紅字沖錯誤分錄,補做正確核銷(借銀行存款,貸應(yīng)收賬款)。 預(yù)收混淆:紅字沖應(yīng)收貸方,轉(zhuǎn)預(yù)收賬款。 紅票 / 退款:借應(yīng)收賬款(紅字),貸收入 / 稅費(紅字)或銀行存款(紅字)。 3.應(yīng)收明細(xì)賬與銀行流水、發(fā)票臺賬一致,附憑證說明原因。

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你好,收到對方錢,沒有給對方開票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 如果沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2023-07-20
是的,如果客戶多付了款項,你可以在會計賬目中將多收的金額記錄在應(yīng)收賬款的貸方,以表示你的企業(yè)多收了這部分款項。這樣的處理有助于保持賬目的準(zhǔn)確性和清晰性。
2024-10-29
同學(xué)你好,如果是銷售產(chǎn)生的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)入收入 借,其他應(yīng)收款 貸,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2021-12-10
同學(xué)你好 當(dāng)時應(yīng)該確認(rèn)收入的 借 銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 您可以對比下 哪個科目沒入賬
2024-01-23
借:銀行存款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(負(fù))
2023-01-14
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