去電子稅務(wù)局 發(fā)票詳情里面可以查 對方?jīng)]認證你紅沖一部分他整個發(fā)票都抵扣不了了
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的W商品須退回給甲公司,同時甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。至2019年6月30日,乙公司實際對外銷售W商品1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費確認事項(手續(xù)費適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷款項(已扣除手續(xù)費)。判斷甲公司簽訂的合同類型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時間?____;2019年6月3日,甲公
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的W商品須退回給甲公司,同時甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。 至2019年6月30日,乙公司實際對外銷售W商品1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費確認事項(手續(xù)費適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷款項(已扣除手續(xù)費)。 判斷甲公司簽訂的合同類型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時間?____;
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項價格錯誤,要求對這幾項價格錯誤的改掉,因為是之前月份,不確定對方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨紅沖之前幾個月份這單獨幾個錯誤的嗎
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
廣東這邊的公司,小規(guī)模納稅人每個月申報哪些稅種呢?
您好,請問員工交納社保后,在申報每月個人所得稅時,需要填嗎,怎么填?請詳細解答
辦公室板房安裝費用,一萬四,記管理費用,二級科目記哪個呀
老師,二級科目用哪個呀
社會組織獲得社會組織公益創(chuàng)投項目(如退役軍人關(guān)愛項目、未成年人關(guān)愛項目、養(yǎng)老服務(wù)項目、社會組織培育發(fā)展項目)資金,是屬于提供服務(wù)收入還是政府補助收入?
只能紅沖整個發(fā)票對吧,無法只紅沖發(fā)票中有錯誤的幾項嗎
沒有認證的對的 是的
客戶怎么說可以直接開個那種紅字發(fā)票,比如某某產(chǎn)品,原來是10噸5000,我要沖成10噸4500,能單獨10噸,單價-500嗎
先確定一下對方認證了沒有,可以吧?
有認證的,也有當月沒認證的
沒認證的,你跟他說沖一部分嗎?確定的話你就沖一部分跟他說好了 ,整個發(fā)票都沒法認證了,他愿意這樣的話就這樣。
認證了的呢
對方開紅字確認單,你們開紅字發(fā)票可以只開一部分
那紅沖的這部分怎么算,比如對方已經(jīng)抵扣了,紅沖對方抵扣稅額5000,那我這個月就銷售的稅額原來15000,現(xiàn)在就是10000了對吧,之前月份的賬目不受影響,只是沖減在這個月銷售額稅額對吧
是的對的,對你們來說是沖這個月的銷售額
對方認證的,我開紅沖發(fā)票紅沖發(fā)票的某一部分,是我銷售方先開具紅字信息表,然后讓對方紅字確認,我才能開具紅沖發(fā)票嗎,還是對方紅字確認后發(fā)票就直接自動生成了
購買方先開紅的信息表,你才能開紅字發(fā)票和或者是你們開紅字信息表,需要對方確認一下,你才能開紅字發(fā)票
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快