你好,同學(xué)。 如果是返還額度支付的,你這樣處理并沒(méi)什么問(wèn)題。
一個(gè)分錄是借:某某費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度然后我在做一筆分錄,借:應(yīng)付質(zhì)保金 貸某某費(fèi)用這樣做對(duì)嗎? 等于一個(gè)工程他不去維護(hù)質(zhì)保,然后用他的質(zhì)保金去支付了費(fèi)用我該如何在賬務(wù)上體現(xiàn)
一個(gè)分錄是借:某某費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度然后我在做一筆分錄,借:應(yīng)付質(zhì)保金 貸某某費(fèi)用這樣做對(duì)嗎?
等于一個(gè)工程他不去維護(hù)質(zhì)保,然后用他的質(zhì)保金去支付了費(fèi)用我該如何在賬務(wù)上體現(xiàn)
我想問(wèn)下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
原來(lái)其他應(yīng)付款-某某人“借方”科目掛了115萬(wàn),經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)是前期公司借個(gè)人用來(lái)周轉(zhuǎn)開支的現(xiàn)金累計(jì)款項(xiàng),由于還款時(shí)是通過(guò)對(duì)公戶銀行存款償付的,所以會(huì)計(jì)入了賬,卻沒(méi)有做通過(guò)現(xiàn)金借入的賬務(wù)導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目下一直掛著借方金額,我直接補(bǔ)錄借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~某某人,然后再補(bǔ)錄借款進(jìn)來(lái)現(xiàn)金的花出去的去向賬可以吧???
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
借.在建工程 貸預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金 我就是工程結(jié)算的時(shí)候做了這樣的分錄 在建工程就是所有發(fā)票金額之前付了一大部分工程進(jìn)度款
我這樣做對(duì)嗎
你這個(gè)樣子處理沒(méi)問(wèn)題啊,這邊的分錄是沒(méi)問(wèn)題。