你好,是的,是這樣的
老師,應(yīng)付賬款-暫估入庫貸方有余額是代表發(fā)票沒到的意思嗎
老師,你好,我應(yīng)付賬款,暫估應(yīng)付款,貸方余額表示還有暫估沒沖是嗎?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
老師,暫估時 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應(yīng)付賬款-暫估
公司暫估原材料,借:暫估紙箱 貸:應(yīng)付賬款暫估 紅沖后錄入正確的,借:紙箱 貸:應(yīng)付賬款 但是暫估的科目有余額,請問怎么辦
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我現(xiàn)在沖暫估,分錄怎么做,謝謝
你好,現(xiàn)在沖暫估,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
好的,謝謝你
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝