你好,可以的,可以的

老師好,我想咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,7月成立的新公司,7月開始采購裝修,陸陸續(xù)續(xù)開了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),9月20才申請(qǐng)變更為一般納稅人。8月無收入,9月開始營業(yè),請(qǐng)問前期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
一般納稅人開出發(fā)票兩萬 材料已收進(jìn)項(xiàng)票下月才開, 前期裝修發(fā)票進(jìn)項(xiàng)9萬,請(qǐng)問可以不交增值稅嗎,所得稅暫估的話必須要交點(diǎn)嗎
老師,我公司是小規(guī)模納稅人增值稅所得稅季度申報(bào),2月份開出去8萬機(jī)械租賃發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以暫估點(diǎn)機(jī)械票嗎,免交企業(yè)所得稅
一般納稅人,7月份的時(shí)候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒?怎么辦?老師
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶納稅人,讓我把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對(duì)方重新開具發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,執(zhí)照可以買賣嗎
老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納按什么交的呢
老師 我中級(jí)考試在湖南,成績合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費(fèi)稅和消費(fèi)稅附征會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模,本來是2個(gè)股東,現(xiàn)在有個(gè)股東征信有問題要取消退出,如果變成一個(gè)獨(dú)資后,是不是有哪項(xiàng)稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開票金額超過500萬了,那是不是從今年10月開始就自動(dòng)變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補(bǔ)記在25年嗎
新注冊(cè)的一般人,沒有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師就是我們是進(jìn)谷大米的,那個(gè)成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?


不交所得稅可以嗎
你好,所得稅暫估 匯算清繳,之前發(fā)票到底就行。