您好,您通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整不影響當(dāng)期利潤表。所以成本本期不會增加
之前的老會計沒有計提應(yīng)付職工薪酬,只在發(fā)工資的時候做了借管理費用 職工薪酬,貸銀行存款 這個賬可以這樣做嗎 要調(diào)整嗎?
以前年度的工資沒有計提,現(xiàn)在補計提做調(diào)整,一下子成本增加了,會不會有很大異常。 以前是直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
請問去年工資沒有計提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師好,我公司是一家國有企業(yè),因連年虧損未給員工交社保,現(xiàn)在政府撥入一批款用于繳納以前年度的社保,又因之前也沒有提取,我這樣賬務(wù)處理正確嗎?1.計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 2 .收政府撥款 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 3.交社保 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
前任會計,做賬都沒有計提工資,2021年1整年都是直接發(fā)放工資。借:管理費用-職工薪酬。貸:銀行存款。請問需要補計提嗎,補計提的話是補一年還是從接賬那個月開始補計提?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨資和個人獨資有什么區(qū)別
老師,工費經(jīng)費繳費去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
請問怎么做分錄?
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。