則公司應(yīng)納稅所得額是0
三、扣除項目業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi) 稅法是這樣規(guī)定的 例6:某企業(yè)某年產(chǎn)品銷售收入1800萬元,其他業(yè)務(wù)收入200萬元,營業(yè)外收入30萬元,廣告費(fèi)開支290萬元,計算企業(yè)所得稅時廣告費(fèi)支出的調(diào)整情況為()。 A.應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬元 B.應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額10萬元 C.應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14.50萬元 點 D.不用調(diào)整
某企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品取得收入100萬元,實現(xiàn)利潤10萬元,企業(yè)無其他收支和調(diào)整項目,則應(yīng)納稅所得額是 ()萬元。 A、100 B、 90 C、 10 D、0
某制造企業(yè),2019年實現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購買國庫券利息收入100萬元),發(fā)生各項成本費(fèi)用共計1000萬元,其中包括:合理的工資薪金總額200萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,職工福利費(fèi)50萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)12萬元,工會經(jīng)費(fèi)10萬元,稅收滯納金10萬元,提取的各項準(zhǔn)備金支出100萬元?!疽蟆坑嬎阍撈髽I(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
填企業(yè)所得稅季度報表,減計收入那欄是填累計應(yīng)該減計的收入嗎,比如綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入在計算應(yīng)納稅所得額時減計收入,第一季度綜合利用資源取得的營業(yè)收入是100萬元,減計收入填10萬元,第二季度填報表時累計營業(yè)收入是200萬元,在減計收入那是填20萬元嗎?
21、某企業(yè)2020年度實現(xiàn)銷售收入2000萬元,利潤總額200萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元,持有國債取得的利息收入3萬元,除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進(jìn)來的收派服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內(nèi),我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務(wù)局申請成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強(qiáng)制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補(bǔ)繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
為什么呢老師,能說一下嗎
某企業(yè)綜合利用資源,可以減按收入的90%計算應(yīng)納稅所得額,所以要納稅調(diào)減10萬