您好,選D。 廣告費(fèi)扣除限額為2000*15%=300

3.銷售產(chǎn)品收入2500萬(wàn)元,利潤(rùn)60萬(wàn)元,當(dāng)年的廣告費(fèi)450萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(其中公益性捐贈(zèng)30萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元)。①:廣告費(fèi)的納稅調(diào)整額。 ②:業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額。 ③:研發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額。 ④:捐贈(zèng)的納稅調(diào)整額。 ⑤:計(jì)算應(yīng)納稅所得額2 ⑥:計(jì)算應(yīng)納稅所得額,稅率25%
(3)企業(yè)銷售收入為5500萬(wàn)元。銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)800萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬(wàn)元。(3)計(jì)算該企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
三、扣除項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi) 稅法是這樣規(guī)定的 例6:某企業(yè)某年產(chǎn)品銷售收入1800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元,廣告費(fèi)開支290萬(wàn)元,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)廣告費(fèi)支出的調(diào)整情況為()。 A.應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)元 B.應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額10萬(wàn)元 C.應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14.50萬(wàn)元 點(diǎn) D.不用調(diào)整
某制造企業(yè)2019年資料如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入500萬(wàn)元,銷售費(fèi)用支出4000萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)支出2500萬(wàn)元, 下列處理方法正確的是( )。 A.調(diào)整廣告費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額25萬(wàn)元 B.調(diào)整廣告費(fèi)用增加應(yīng)納稅所得額250萬(wàn)元 ) C.準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)用為2400萬(wàn)元 D.準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)用為2250萬(wàn)元
某企業(yè)為居民企業(yè)2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,取得銷售收入2500萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額170萬(wàn)元發(fā)生銷售費(fèi)用670萬(wàn)元,其中,廣告費(fèi)350萬(wàn)元,管理費(fèi)用480萬(wàn)元,其中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元,求廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用交的的應(yīng)該是有的業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待應(yīng)納稅所得額,捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額020年應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


2000是怎么算出來的
您好,是通過1800%2B200得出來的