同學(xué)你好 收回來了錢在哪里?銀行收到的嗎
老師:剛轉(zhuǎn)行,到一家新開的公司。原來幾個(gè)月的賬,老板付款的,我做在其他應(yīng)付款科目。原沒出納,現(xiàn)來了出納,她要把我所有的記賬憑證做個(gè)流水賬嗎?怎么樣與我對(duì)賬呢?其他應(yīng)付款科目一共幾萬元,全部是老板付的,做內(nèi)賬有問題嗎?求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師:應(yīng)收賬款原來的賬,老板說收回來沒有下到賬,還有應(yīng)付賬款也是說原來付了會(huì)計(jì)沒有下到賬,老板現(xiàn)在叫我把這些清理掉去,我要怎么做啊老師
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說我未收回來的錢,但今天跟老板核對(duì)呢,因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來做,那就跟老板核對(duì)呢,他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了,那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過來的話,只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線下的,我這邊也沒有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢?
請(qǐng)問19年已現(xiàn)金收付款的賬沒做賬,還掛著往來,也沒留收據(jù)什么的,20年年底把這些往來掛到老板往來清賬,附件應(yīng)該怎么做
老師,我們企業(yè)原來是從別的老板那里轉(zhuǎn)過來給我們企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做的,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)企業(yè)不要了,原來的老板想要拿回去,那么我們賬面上現(xiàn)在有一筆我們現(xiàn)在老板的股權(quán)掛在往來其他應(yīng)付款里面,他把銀行的錢轉(zhuǎn)出其他應(yīng)付款貸方還有二十幾萬沖不掉了怎么辦?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
他說在他自己私人賬上
付了的也沒有票據(jù),就說他付了,這個(gè)怎么處理
要讓他給你錢 借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款
給我錢干嘛,老板是出納
是不是付了的叫他寫條子,收了的也寫條子
就是給財(cái)務(wù)錢,給你們賬上,而不是在老板私戶里
他寫條子已收行嗎?
這樣可以清理這些賬目嗎?
得賬戶里有這筆錢才行
沒有就不可以下賬嗎?
那老板說他收到了
他收到了要把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,你做賬了你的賬上金額和實(shí)際金額能一致嗎
他就是收到現(xiàn)金啊
那你就做借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款