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老師,如果我知道采購(gòu)款,比如 材料入庫(kù)了 6000元,稅額1800 未付款 但是發(fā)票沒有到呢。請(qǐng)問怎么做賬

2020-12-29 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 17:30

可以先暫估入賬 借:原材料 ? 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖紅之前的暫估 借:原材料? (紅字) ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) ? 借:原材料(材料采購(gòu)) ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

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快賬用戶1380 追問 2020-12-29 17:32

如果我可以這樣做嗎 借原材料 6000 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)票1800 貸 應(yīng)付賬款78000 到時(shí)候發(fā)票開來(lái)了 借 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1800 貸 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅1800

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:42

可以的, 希望我的回答對(duì)你有所幫助。

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快賬用戶1380 追問 2020-12-29 17:43

那到時(shí)候稅局檢查 到賬,看見我做 進(jìn) 其他應(yīng)收款 我怎么解釋

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:57

你不是預(yù)計(jì)的稅金嗎,沒違規(guī)呀

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快賬用戶1380 追問 2020-12-29 17:57

預(yù)計(jì)稅金能做到其他應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-29 18:15

正常的暫估,不做稅金暫估,沒有必要。你非要做,那也沒關(guān)系。

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可以先暫估入賬 借:原材料 ? 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖紅之前的暫估 借:原材料? (紅字) ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) ? 借:原材料(材料采購(gòu)) ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2020-12-29
你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800
2020-12-29
同學(xué)你好 材料可以暫估入庫(kù)的
2023-08-04
你好,1借原材料貸應(yīng)付賬款暫估 2紅字沖回1,再借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款 3借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
2024-06-22
對(duì)的,是的,需要查一下的,如果彈弓入庫(kù)了,你紅沖之前的暫估入庫(kù)在做發(fā)票的,你得看一下他當(dāng)時(shí)生產(chǎn)領(lǐng)用了沒有。
2023-08-04
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