可以先暫估入賬 借:原材料 ? 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖紅之前的暫估 借:原材料? (紅字) ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) ? 借:原材料(材料采購(gòu)) ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

老師,如果我知道采購(gòu)款,比如 材料入庫(kù)了 6000元,稅額1800 應(yīng)付供應(yīng)商7800 但是發(fā)票沒有到呢。請(qǐng)問怎么做賬
老師,如果我知道采購(gòu)款,比如 材料入庫(kù)了 6000元,稅額1800 未付款 但是發(fā)票沒有到呢。請(qǐng)問怎么做賬
老師 我采購(gòu)材料 金額是1000元,入庫(kù)也是1000,可是開票才開99元, 到時(shí)候付款我也是按照 99元付款 請(qǐng)問怎么做賬呢
老師你好,請(qǐng)問一下如果十月份收到了一批原材料,但是我們十月份既沒付款,對(duì)方也沒給我們發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬,入賬金額也不知道價(jià)格怎么辦
老師請(qǐng)問:生產(chǎn)型企業(yè)我只拿到發(fā)票,不知道有沒有付款,也不知道原材料有沒有入庫(kù),我是不是得查清楚原材料有沒有入庫(kù)呀?如果不查,前面材料暫估入庫(kù)了,這樣原材料就不對(duì)了是嗎?
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社保基數(shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊(cè)的話,后臺(tái)會(huì)給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過(guò)的,就可以了對(duì)嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過(guò)的,交剩下的,對(duì)嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請(qǐng)幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價(jià)這個(gè)有規(guī)定嗎?是寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
外賬公司一般做賬流程是什么,內(nèi)賬會(huì)計(jì)把資料發(fā)給外賬會(huì)計(jì),外賬該怎么錄憑證,有那么多流水


如果我可以這樣做嗎 借原材料 6000 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)票1800 貸 應(yīng)付賬款78000 到時(shí)候發(fā)票開來(lái)了 借 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1800 貸 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅1800
可以的, 希望我的回答對(duì)你有所幫助。
那到時(shí)候稅局檢查 到賬,看見我做 進(jìn) 其他應(yīng)收款 我怎么解釋
你不是預(yù)計(jì)的稅金嗎,沒違規(guī)呀
預(yù)計(jì)稅金能做到其他應(yīng)收款嗎
正常的暫估,不做稅金暫估,沒有必要。你非要做,那也沒關(guān)系。