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老師,如果我知道采購(gòu)款,比如 材料入庫(kù)了 6000元,稅額1800 應(yīng)付供應(yīng)商7800 但是發(fā)票沒(méi)有到呢。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

2020-12-29 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 15:48

你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 15:50

沒(méi)有付款哦。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:52

你好!那貸方就寫(xiě)應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 15:53

那不可以 借原材料6000 貸 應(yīng)付賬款6000 嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:54

你好!操作是可以,但是這樣不能體現(xiàn)暫估的金額

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 15:56

如果我可以這樣做嗎 借原材料 6000 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)票1800 貸 應(yīng)付賬款78000 到時(shí)候發(fā)票開(kāi)來(lái)了 借 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1800 貸 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅1800

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:58

你好!操作是可以,但是沒(méi)必要。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 16:00

為了提現(xiàn)原材料和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)對(duì)呢

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:05

你好!你可以按你說(shuō)的這樣。只是一般暫估是不去單獨(dú)體現(xiàn)稅金。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 17:07

那我這樣做到 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅也沒(méi)體現(xiàn)稅金。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:08

你好!是的,都是到后面體現(xiàn)的。所以我說(shuō)你也沒(méi)有做,只是看個(gè)人習(xí)慣

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 17:08

這樣做賬覺(jué)得挺不專業(yè)。如果別人看來(lái),會(huì)以為把稅金做錯(cuò)了,做到了 其他應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:09

你好!是的。所以說(shuō)沒(méi)必要這樣做啊。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 17:12

那如果有稅局來(lái)查賬,看見(jiàn) 我做分錄,要不要緊呢。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:16

你好!一般能解釋清楚還是沒(méi)問(wèn)題的。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 17:17

這個(gè)還能解釋嗎, 怎么解釋呢? 這么看賬就是錯(cuò)的。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-29 17:18

你好!我一直讓你暫估啊。

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快賬用戶7038 追問(wèn) 2020-12-29 17:19

所以是 借 原材料 7800 貸 應(yīng)付賬款7800 ?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 17:22

你好!是的。原材料—暫估。

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你好!借原材料—暫估7800 貸銀行賬款7800
2020-12-29
可以先暫估入賬 借:原材料 ? 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,沖紅之前的暫估 借:原材料? (紅字) ? 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) ? 借:原材料(材料采購(gòu)) ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
2020-12-29
借原材料 貸銀行存款 沒(méi)發(fā)票正常做 發(fā)票到了紅沖
2022-12-06
多的接觸到營(yíng)業(yè)外收入。
2022-03-29
這個(gè)是不可以的。 發(fā)票沒(méi)來(lái)的話做暫估入賬。 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 發(fā)票來(lái)的時(shí)候沖掉上面的會(huì)計(jì)分錄,按正確的入賬。
2021-06-24
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