你好? ? ? 后面會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給你們。 付款1000? 。 開(kāi)票99 ?? ??

老師,如果我知道采購(gòu)款,比如 材料入庫(kù)了 6000元,稅額1800 未付款 但是發(fā)票沒(méi)有到呢。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師 我采購(gòu)材料 金額是1000元,入庫(kù)也是1000,可是開(kāi)票才開(kāi)99元, 到時(shí)候付款我也是按照 99元付款 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn),我們采購(gòu)100件貨品,總金額1000元,到貨的時(shí)候破損了兩件,金額20元,業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)就把這20元賠給我們了,貨也沒(méi)有拿走,給我們開(kāi)的發(fā)票也是100件1000元。但我們實(shí)際入庫(kù)只有98件,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我們收到的采購(gòu)發(fā)票數(shù)量和庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的部分怎么處理,收到的賠償錢(qián)20元怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)。我們采購(gòu)商品采購(gòu)計(jì)劃是10000元,實(shí)際入庫(kù)9900元,但對(duì)方給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10000元,對(duì)方也不作廢重開(kāi),我們支付的金額也是9900元。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


后面供應(yīng)商后面也不會(huì)補(bǔ)開(kāi)1元了, 我們付款是按照發(fā)票付款
?你好? 借庫(kù)存商品1000貸銀行存款1000 。 匯算調(diào)整這個(gè)1元的成本金額就行了。? ?
······· 我是說(shuō)付款按照發(fā)票來(lái)付, 銀行存款怎么是1000 呢
?你好? ? 對(duì)方說(shuō)了是 少付款1元嗎?如果合同約定或者談的是1000元 。就算少開(kāi)票 也是按實(shí)際約定價(jià)格來(lái) 支付的 。? ?如果對(duì)方同意是999來(lái) 付款。 那你就按發(fā)票金額來(lái)付款 。? 看你實(shí)際。? ??
老師我從新提問(wèn)過(guò)吧,我采購(gòu)材料 金額是1000元,入庫(kù)也是1000,可是供應(yīng)商開(kāi)票才開(kāi)999元, 到時(shí)候付款我也是發(fā)票金額付款,后期供應(yīng)商不會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
?你好 那你就按發(fā)票來(lái)做賬 :借 庫(kù)存商品999貸銀行存款 999? ? ?你把單位的單價(jià)降低一些 。 自己計(jì)算來(lái)入庫(kù)? ?
可是入庫(kù)時(shí)1000, 我可以這樣做嗎 借 庫(kù)存商品 1000 貸銀行 999 貸營(yíng)業(yè)外收入1
?你好? ?可以。 但是你匯算就得調(diào)整1元成本 哦。? ?兩個(gè)情況來(lái)處理。? 你選擇一種 就行了。? ?
可是如果按你的方法,那入庫(kù)1000 賬上的庫(kù)存商品才是999 不要緊嗎
?你好? ? ?你們自己總額 999除以數(shù)量? 計(jì)算出單位成本來(lái)入賬。? 你? 不要借方直接入1000肯定不平的? ?
可是我的入庫(kù)是1000 我借999 那這樣的話 賬面存貨跟庫(kù)存的存貨不就相差了1了嗎
?你好? 你不是要按發(fā)票來(lái)做賬嗎 ?? 你如果按發(fā)票的話? ?就得把你成本和單價(jià) 數(shù)量 按 發(fā)票來(lái)做 。。? 要么你就按??借 庫(kù)存商品 1000 貸銀行 999 貸營(yíng)業(yè)外收入1? 然后? 根據(jù)你實(shí)際的1000來(lái)入賬 然后 匯算調(diào)整1元? ?
那這樣的話,發(fā)票少1元,收入多1元,匯算清繳的時(shí)候,發(fā)票少一元需要調(diào)整,那營(yíng)業(yè)外收入那邊 要不要調(diào)減1元呢?
?你好? ? 你就直接就 借庫(kù)存商品1000 貸銀行存款 999? 營(yíng)業(yè)外收入1? ? 然后匯算調(diào)整 1元的 成本。? 營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn) 本年利潤(rùn)去。? ? ?