您好,沖銷原分錄然后重新做分錄
11月的費(fèi)用做錯(cuò)了,不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的都計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么辦
上個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月有把那個(gè)招待費(fèi)的錢給報(bào)出來了,怎樣做賬
項(xiàng)目上為了項(xiàng)目發(fā)生的招待費(fèi),不能計(jì)入工程施工—間接費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?要計(jì)入管理費(fèi)用—招待費(fèi)么
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是是計(jì)入1.管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是計(jì)入工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,還是兩者都可以?如果進(jìn)了工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度匯算清繳該如何處理?
老師,支付老板業(yè)務(wù)費(fèi),入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-招待費(fèi)? 有兩個(gè)月入招待費(fèi),后幾個(gè)月入了業(yè)務(wù)費(fèi) 以后都是入業(yè)務(wù)費(fèi)了,之前入了招待費(fèi),不用調(diào)整了吧?
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
那貼在上個(gè)月的原始憑證已經(jīng)裝訂了還用撕下來嗎?
您好,不用的,而且也撕不下來
那新改的后面不用貼東西?
您好,如果原發(fā)票太多,可以在現(xiàn)在的憑證后面標(biāo)注,原始發(fā)票在11月#幾號(hào)憑證中