?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅
老師接受以前財務,應交稅費—應交增值稅下面就設了銷項、進項、已交稅金、進項轉出、待認證進項稅、出口退稅。當以前交稅的時候(銷項大于進項的)也沒有作轉出,所以現(xiàn)在三級科目下邊都有余額,我現(xiàn)在應該怎么處理好呢?
老師,應交稅費-應交增值稅下各三級明細科目以前年度都沒結轉的,現(xiàn)在本年末要怎樣做結轉?現(xiàn)在本期年末也是進項大于銷項了。
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
您好!請問怎樣將進項稅款的余額、銷項稅的余額清零(見圖片),我以前沒有將進項、銷項轉出,導致兩者余額非常大,現(xiàn)在想在1月結賬的時候調整一下,我該怎么做??借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 然后轉到未交增值稅后,我的未交增值稅就增加了很多 該怎么辦呢?
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務局讓做進項稅額轉出,我當時記賬:借主營業(yè)務成本,貸應交稅費——進項稅額轉出 借應交稅費——進項稅額轉出 貸應交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應交稅費——未交增值稅上面,請問我應該如何處理?
轉股東的時候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費發(fā)票交印花稅嗎
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個設備,通信的,這個收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務報酬代扣代繳
老師,這個月有一筆股東分紅,導致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調整
老師,我們每個月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時候項目信息分類里面都是空的,然后項目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉物業(yè)費,但是物業(yè)對接人說:轉他個人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個月做了營業(yè)范圍變更,貿易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進項抵扣嗎?
嗯,所以我現(xiàn)在想問我應該怎么處理之前的,因為我想2021年按照你說的這樣做!
以前的也是一樣這樣做呀,你沒有轉就現(xiàn)在轉就行了