也需要取得對(duì)方開(kāi)記賬聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專(zhuān)用章可以抵扣和做賬, 四、納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷(xiāo)售方發(fā)票專(zhuān)用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 ? 納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。
一般納稅人2019年收到的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)以為不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,全部金額入了費(fèi)用科目,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?可以把去年入到費(fèi)用科目的進(jìn)項(xiàng)稅做科目調(diào)整嗎?
老師:產(chǎn)銷(xiāo)工廠,一般納稅人,之前入賬了的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在票不見(jiàn)了,決定不抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這張未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,可以入到什么科目中呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是還沒(méi)有成為一般納稅人的話,收到的進(jìn)項(xiàng)不能認(rèn)證,如果在成為一般納稅人認(rèn)證了之前的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
老師,你好。我們是新開(kāi)的一般納稅人公司,還沒(méi)有開(kāi)始銷(xiāo)售,現(xiàn)在收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張進(jìn)項(xiàng)票要等到有銷(xiāo)售的時(shí)候才能抵扣,現(xiàn)在這張進(jìn)項(xiàng)票入什么科目?是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是其他科目呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)咱們公司之前一直未有收款,所以收到的進(jìn)項(xiàng)都放待抵扣了,現(xiàn)在有了一筆收入,要抵扣一筆進(jìn)項(xiàng)稅,需要把這筆認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)中吧,謝謝
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
做哪里,需要看這個(gè)用哪里這個(gè),
當(dāng)時(shí),記進(jìn)了應(yīng)交稅款一待抵增值稅,因?yàn)槭枪潭ㄙY產(chǎn),資產(chǎn)來(lái)的,己記賬了
現(xiàn)在年末了,想把掛在待抵增值稅這個(gè)科目沖了,那我這筆進(jìn)項(xiàng)稅款應(yīng)該放到哪個(gè)科目呢?
可以復(fù)印件做賬,借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅款一待抵增值稅 負(fù)數(shù) 你不做進(jìn)項(xiàng)稅額,后面這個(gè)處置還是按13% 交稅,一般納稅人,