你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,我們是這樣的,有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了但是申報(bào)時(shí)未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,就未抵扣到銷項(xiàng)稅額,就一直掛了一筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么處理啊
老師,請(qǐng)問我們之前收到的專票,一直沒有認(rèn)證抵扣,我也咨詢了咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,建議我計(jì)入貸方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在進(jìn)行了專票的勾選抵扣,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師,請(qǐng)問咱們公司從去年十月份注冊(cè)成立,到現(xiàn)在一直都處于籌備期,取得了約28000元的進(jìn)項(xiàng)稅票是可以抵扣的,我一直放在待抵扣,這個(gè)沒關(guān)系吧,謝謝
老師,請(qǐng)問咱們公司之前一直未有收款,所以收到的進(jìn)項(xiàng)都放待抵扣了,現(xiàn)在有了一筆收入,要抵扣一筆進(jìn)項(xiàng)稅,需要把這筆認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)中吧,謝謝
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下