12月是需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
翻看以前會(huì)計(jì)做的電子賬,前幾年年末12月份都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做是不正規(guī)吧?需要修改嗎?
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過賬,都是自動(dòng)的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請(qǐng)問老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,之前的帳套一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),現(xiàn)在12月份了,我想結(jié)轉(zhuǎn)的話,需要怎么樣做呢?本年利潤(rùn)在借方
老師,如果 之前2022年3月做錯(cuò)賬了,本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因?yàn)楣芾碣M(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
老師,問三個(gè)問題:1、計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是不是得把所有費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤(rùn)來計(jì)算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個(gè)都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前應(yīng)該有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,為什么會(huì)用12月的本年利潤(rùn)減去第四季度的所得稅費(fèi)用呢?這不是不對(duì)應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那前幾年這個(gè)情況咋辦呀?前面會(huì)計(jì)都沒有做
沒做的話那你補(bǔ)做這個(gè)分錄
那比如說就是把18年19年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)捕捉到這個(gè)月?那分錄怎么寫?要調(diào)整前期差錯(cuò)嗎?
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配
那就是今年底的時(shí)候,我做一個(gè)還是我爸,18年19年的也補(bǔ)上
18年19年的也補(bǔ)上 補(bǔ)上處理