您好, 您好,對方承擔的就是增值稅,所得稅不應(yīng)該讓人家承擔 如果其他稅也讓對方承擔,那就是你們自己雙方協(xié)商就可以
我開兩張普票,13萬多,現(xiàn)代服務(wù)業(yè),6點的稅,稅費他們承擔,我咋算他們承擔的稅呢?尤其是企業(yè)所得稅,還有我的成本雜計算
外方給的發(fā)票金額是65000美元 寫著含10%企業(yè)所得稅,他們意思是所得稅他們承擔 其他稅我們承擔,那這65000是含稅還是不含稅價呢,算計稅金額怎么算呢
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
老師,你好,請教一個問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個新項目,對方要求我們承擔13個點的稅金,其中還有我方需承擔的所得稅2個點,假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費用,但這11個點的稅要算進去,請問怎么算就是想倒推這個凈利潤至少要多少才夠交給別人這兩個點的所得稅?
老師,你好,請教一個問題,我們單位是建筑工程公司,現(xiàn)在掛靠另一家公司做一個新項目,對方要求我們承擔13個點的稅金,其中還有我方需承擔的所得稅2個點,假定凈利潤1000萬的話,不考慮其他成本費用,但這11個點的稅要算進去,請問怎么算就是想倒推這個凈利潤至少要再賺多少才夠交給別人這兩個點的所得稅?
老師,昨天有限公司稅務(wù)注銷時因為個稅得今天才能報當期,就容缺承諾,先行下載了清稅證明,今天報完了,但馬上查詢稅務(wù)狀態(tài)還是清算狀態(tài)呢?啥時能變成注銷狀態(tài)?
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨資企業(yè),有的時候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風險嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因為在這些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個分公司不獨立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項,現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動法和稅務(wù)執(zhí)行標準是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報個稅?必須按照勞務(wù)申報并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動風險和稅務(wù)申報風險
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
如果協(xié)商好承擔企業(yè)所得稅,是不是開票金額乘25%×20%
所得稅等于實際利潤 *所得稅稅率? 2019年1月1日起小微企業(yè)企業(yè)所得稅該如何計算? 這次優(yōu)惠政策修訂,企業(yè)所得稅出現(xiàn)了一個有趣的變化,它像個人所得稅一樣,出現(xiàn)了超額累進的算法,所以,我們也可以直接用速算扣除數(shù)來快速計算自己的公司應(yīng)繳納的所得稅。 舉例說明: 若某符合條件的小微企業(yè),2019年應(yīng)納稅所得額為250萬元。則: 1)100萬元以下的部分,應(yīng)納所得稅額=100?25%?20%=5萬元 2)超過100萬元但不超過300萬元的部分,應(yīng)納所得稅額=150?50%?20%=15萬元。 該企業(yè)共計需要繳納20萬元(5%2B15)。 但若該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為300.01萬元,就不能適用上述稅收優(yōu)惠政策。 即:應(yīng)納所得稅額=300.01?25%=75.0025萬元。?