你好,你可以先放在往來款里面,等到想抵扣了,再結轉到成本或者費用的
老師,我們有一些進項不想當期抵扣,不想入賬,但是是個人報銷的,用銀行付的款,應該怎么做賬呢
老師 您好 我想咨詢一下 公司收到費用發(fā)票是專票,但是我們暫時不付款也不做費用入賬,只是進項稅想提前認證抵扣,單獨進項抵扣認證怎么做賬
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結轉成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應付或者應收賬款,后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行,再做一部分應收和應付
老師,我把銀行收款做到應收賬款里面了但是這部分亂想款項不需要我們開票,那么這些款項后期是否都需要專做收入繳稅呢?
老師好,我們一般納稅人,憑發(fā)票銀行付款的賬需要怎么做,直接入費用可以嗎?我們應付賬款不想那么多二級科目,收到的是普票,然后當月可以拿到發(fā)票,所有需要怎么做呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝老師,就是報銷都是一筆對應一筆,這樣后面估計往來款就比較難平了
是的,你把進項放到旁邊,等到需要的時候再進行抵扣就可以的