您好,貸應(yīng)付賬款更合適
老師,我們是施工企業(yè)(門窗安裝類的),買了材料直接拉到工地用,分錄可以這樣寫嗎? 借:工程施工--XX工程(項(xiàng)目)---直接材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
你好,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,簽訂合同之后就計(jì)提材料費(fèi) 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進(jìn)銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
老師好,建筑施工企業(yè),項(xiàng)目部購買工地材料取得了增值稅普票,還沒有支付貨款,分錄 借 原材料 貸 其他應(yīng)付款 對嗎?
1老板采購材料先用自己的錢墊付的,12月份我先給他交的發(fā)票用了,但是貨款我還沒給他 ,要1月份才能支付。1、他這費(fèi)用保銷單我是在他交發(fā)票的時(shí)候?qū)?,還是支付貨款的時(shí)候 寫 2、還有財(cái)務(wù)處理 借原材料 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 :其他應(yīng)付款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 對吧?3、公戶轉(zhuǎn)款時(shí),備注 報(bào)銷材料費(fèi)嗎?
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運(yùn)到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?