您好,您這個題目不完整吧
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預(yù)算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%
1. A公司位于甲市,為增值稅一般納稅人,2021年1月派采購團隊去乙市采購農(nóng)產(chǎn)品,其中食宿開支分配方式有三種選擇: 方案一:購進餐飲服務(wù)8000元,購進住宿服務(wù)5000元。方案二:購進餐飲服務(wù)7000元,購進住宿服務(wù)6000元。方案三:購進餐飲服務(wù)6000元,購進住宿服務(wù)7000元。通過納稅籌劃選擇最優(yōu)的食宿開支分配方式。購進餐飲服務(wù)的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,但購進住宿服務(wù)的進項稅額可以從銷項稅額中抵扣。
甲公司位于A市,為增值稅一般納稅人,本年1月派采購團隊去B市考察并采購一批農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)有以下相關(guān)方案可供選擇(1)出行方案的選擇。方案一:乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張,票面金額合計15000元。方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票若干張,票面金額合計15000元·方案三:乘飛機出差,可以取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單若干張,票面金額合計15000元。(2)食宿開支分配方案的選擇。方案1:購進餐飲服務(wù)8000元,購進住宿服務(wù)5000元。方案2:購進餐飲服務(wù)7000元,購進住宿服務(wù)6000元方案3:購進餐飲服務(wù)6000元,購進住宿服務(wù)7000元(3)從不同的供應(yīng)商購進農(nóng)產(chǎn)品的選擇方案A:從一般納稅人乙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由乙公司開具的稅率為9%的增值稅專用發(fā)票方案B:從小規(guī)模納稅人丙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由丙公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案C:從丁農(nóng)場購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由丁農(nóng)場開具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票·甲公司本年1
某餐館為增值稅一般納稅人,3月采購一批農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)有一下方案可供選擇: 方案1:從一般納稅人乙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由乙公司開具的稅率為9%的增值稅專用發(fā)票。 方案2:從小規(guī)模納稅人丙公司(商業(yè)企業(yè))購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。 方案3:從丁農(nóng)場購買,每噸含稅價格為10000元,可取得由丁農(nóng)場開具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 請問:該餐館選擇____可以獲得最大金額的進項抵扣。
老師好,請問,實收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點呢
老師,您好 我們收到一張員工報銷發(fā)票,稅務(wù)認定風(fēng)險提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實際就是員工出差的住宿費,發(fā)票,付款截圖都有。做費用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費發(fā)票,以餐飲招待費銷賬,可以嗎?
工商年報里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,怎么算
你好老師, 摘要:報銷3月采購篷布款項, 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購買水給患者用,應(yīng)計入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個稅申報表已經(jīng)上報,能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請問員工離職,公司發(fā)的補償金需要報個人所得稅嗎