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想問下,10月已經(jīng)付款了,但兩個月才開發(fā)票的怎么做賬啊?

2020-12-26 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-26 09:56

你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款?

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快賬用戶3043 追問 2020-12-26 09:58

那開了發(fā)票回來后呢

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快賬用戶3043 追問 2020-12-26 10:00

一定是預(yù)付賬款嗎?可以借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:14

沒有設(shè)置預(yù)付賬款的,可以用應(yīng)付賬款 借管理費用,等 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶3043 追問 2020-12-26 10:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-26 10:19

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你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款?
2020-12-26
你好,直接9月份支出做進費用,10月份收到發(fā)票附在9月份后面就可以了,稅法上只要匯算清繳前取得發(fā)票都是可以稅前扣除的
2022-10-19
借管理費用 貸銀行存款 發(fā)票到了 借其他應(yīng)付款 借管理費用負數(shù) 借管理費用 貸其他應(yīng)付款
2021-03-29
同學(xué)您好,12月回來的發(fā)票直接附件在11月憑證后
2023-01-17
收款的時候借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。 開發(fā)票的時候 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
2023-03-31
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