你好,可以計提的,借管理費用貸銀行存款發(fā)票到了再紅沖,然后再做發(fā)票的。
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當成了2月份的房租三萬和實際的運輸費兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費2萬的運輸費 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費需要計提到3月份的費用里去嗎 還需要單獨在計提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
本月發(fā)生的費用,款已經(jīng)付了。要下個月才拿得到發(fā)票。我要怎么做賬?
10月份預(yù)付了廠房10-12月份三個月的租金,該做什么分錄,需不需要計提本月的租金費用(如果對方開了發(fā)票)
這個月的費用,本月已經(jīng)付款了,對方發(fā)票隔兩個月才開票。本月怎么記賬? 做預(yù)付?需要計提費用嗎?(計提分錄怎么寫)
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計提了預(yù)付其實沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進去,怎么做分錄
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
不做預(yù)付,直接做費用?
做一筆分錄就好?
不用的,屬于當月的費用,你直接做就可以。