收到廠家返利要去稅務局開具紅字發(fā)票,然后根據(jù)紅字發(fā)票入賬. 借:應收賬款(庫存商品) 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出). 借庫存10 貸應付賬款10 收到返利 借庫存-2 貸應付賬款-2
請問老師 我給廠家付款10萬 廠家給我們發(fā)貨12萬 2萬算返利 怎么做帳 借一應付帳款10萬 貸一銀行存款10萬 借一庫存商品12萬 貸一應付賬款10萬 貸一 2萬
請問老師 從廠家購進一批貨物10萬 付廠家款 8萬 返利2萬 怎么做賬 借 庫存商品10萬 貸 應付帳款10萬 借 應付帳款 10萬 貸 營業(yè)外入一返利 2萬 貸 銀行存款 8萬
商品訂購 分錄:借 庫存商品 8萬 貸 應付賬款 8萬 支付貨款 分錄 借 :應付賬款 10萬 貸:銀行存款:10萬 收到11萬的發(fā)票 : 結(jié)轉(zhuǎn)商品成本:借 主營業(yè)務成本 20萬 庫存商品 20萬 收到發(fā)票11萬的賬務如何處理,
請問老師,假設貨物10萬,稅1.3萬,總款11.3萬,這樣做分錄對嗎? 沒收到發(fā)票,沒給貨款,但已收到貨 借∶庫存商品10萬 貸∶預收賬款 10萬 收到發(fā)票,沒給錢 借∶預收賬款10萬 應交稅費–進項1.3萬 貸∶應付賬款11.3萬 給錢 借:應付賬款11.3萬 貸:銀行存款11.3萬
請問老師上月多付供應商20萬 本月貨款30萬,把上月20元抵扣,還有10萬沒有付 上月是借:應付賬款20萬 貸:銀行存款20萬 本月是借庫存商品30萬 貸:應付賬款30萬 借應付賬款 貸銀行存款 下面這個分錄怎么寫
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師 是貨來了10萬 付款8萬 2萬是返利
同學,你好,是的,這個相當于,當時貨的沖回,所以要紅票沖。